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 索引号:  1013-/2019-0918007  公开目录:  部门决算  发布日期:  2019-09-18
 主题词:  财政  发布机构:  市自然资源和规划局  文  号: 
普洱市土地矿业权市场管理中心2018年度部门决算公开说明
2019-09-18   作者:市国土资源局 点击数:  

 

第一部分 普洱市土地矿业权市场管理中心概况

一、主要职能职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市土地矿业权市场管理中心概况

一、主要职能职责

(一)主要职能职责

对辖区内国有划拨土地使用权交易进行监督检查并依法进行管理。对辖区内国有土地使用权及全市采矿权交易行为进行监督检查并依法进行管理。依法依规进行土地收益金的收取。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一是对市辖区内国有土地使用权及全市采矿权交易行为进行监督检查并依法进行管理。二是收取土地收益金并上交国库。三是完成领导交办的任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市土地矿业权市场管理中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他事业单位0个。即:普洱市土地矿业权市场管理中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市土地矿业权市场管理中心2018年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆2辆( 在编实有车辆1辆越野车,无编实有1辆桑塔纳借普洱市不动产登记中心使用)。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市土地矿业权市场管理中心2018年度收入合计1,328,556.42元。其中:财政拨款收入1,328,556.42元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比总体增加13430.24元,增加比例为1.01%,主要原因是2018年工资额调上导致。

二、支出决算情况说明

普洱市土地矿业权市场管理中心2018年度支出合计1,328,556.42元。其中:基本支出1,328,556.42元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比总体增加2062.19元,增加比例为0.16%,主要原因是2018年工资额调上导致。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障普洱市土地矿业权市场管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,328,556.42元。与上年对比总体增加2062.19元,增加比例为0.16%,主要原因是2018年工资额调上导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.19%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.81%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障普洱市土地矿业权市场管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年情况相同,主要原因是2018年没有安排项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市土地矿业权市场管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1,328,556.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比总体增加13430.24元,主要原因是2018年工资额调上导致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出183,899.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.84%。主要用于职工养老保险缴费、失业保险缴费等。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出90,121.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于职工医疗保险缴费、医疗补助费。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出973,168.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.25%。主要用于职工工资、办公费、差旅费、邮电费、工会经费等。

19.住房保障(类)支出81,366.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市土地矿业权市场管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14000元,支出决算为4,092.28元,完成预算的29.23%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为4,092.28元,完成预算的29.23%(其中:公务用车购置费0.00元,完成预算的100%;公务用车运行维护费4,092.28元,完成预算的29.23%);公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因没有对车辆进行过维修。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1049.1元,下降20.41%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1049.1元,下降20.41%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因没有对车辆进行过维修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4,092.28元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.2.公务用车购置及运行维护费支出4,092.28元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,092.28元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于土地矿业权市场管理工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

普洱市土地矿业权市场管理中心2018年事业运行经费支出973168元,与上年对比总量减少22205.2元,主要原因是单位业务量减少、职工减少。部门机关运行经费主要用于于职工工资、办公费、差旅费、邮电费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,普洱市土地矿业权市场管理中心部门资产总额544,759.29元,其中,流动资产3,774.19元,固定资产540,985.10元,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少251099.68元,其中;流动资产减少425.87元,固定资产减少250673.81元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值92710元;报废报损资产43项,账面原值 53663.81元,资产划转普洱市地理信息测绘中心2项,账面原值104300元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

544759.29

3774.19

540985.1

0

426725

0

114260.1

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0。

财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表(附表10—附表14)。

表10:项目支出概况

项目名称

基础信息

项目分管科(股)室(单位)

项目分管科(股)室(单位)负责人

(一)项目基本情况

起始时间

截止时间

预算安排资金(元)

实际到位资金(元)

中央财政

中央财政

省级财政

省级财政

市级财政

市级财政

县级财政

县级财政

部门自筹及其他

部门自筹及其他

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

(三)项目管理

1.项目实施主体

2.保障措施

3.资金安排程序

表11:项目支出绩效自评

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

项目是否有规范的内控机制

项目是否达到标准的质量管理管理水平

2.项目效率性分析

完成的及时性

验收的有效性

自评结论

表12:项目绩效目标管理

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

2.项目绩效目标修正建议

3.需改进的问题及措施

4.其他需要说明的情况

表13:2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.对辖区内国有划拨土地使用权交易进行监督检查并依法进行管理。

2.对辖区内国有土地使用权及全市采矿权交易行为进行监督检查并依法进行管理。

3.依法依规进行土地收益金的收取。

(二)部门绩效目标的设立情况

依法依规做好土地矿业权管理工作

(三)部门整体收支情况

我中心认真按照预算执行的相关要求,采取积极的财政政策,以确保人员经费、机构基本运转为原则。坚持用科学发展观创新理财思路,积极组织财政收入,合理安排各项支出,强化内控管理,较好的完成了2018年财政预算收支任务。2018年部门决算总收入为1328556.42元,决算总支出1328556.42元,收支平衡其中基本支出1328556.42元,项目支出0元。按预算支出功能科目分为:“2080502”事业单位离退休支出1884.00元,“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出107710.60元,“2080801”死亡抚恤支出69780.00元,“2089901”其他社会保障和就业支出4525.28元,“2101102”事业单位医疗支出53551.90元,“2101103”公务员医疗补助支出26889.88元,“2101199”其他行政事业单位医疗支出9679.96元,“2200150”事业运行支出973168元,“2210201”住房公积金支出77866.80元,“2210201”购房补贴支出3500.00元。

(四)部门预算管理制度建设情况

1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明),并按规定的时间报送市财政局;2、在预算执行中严格控制各支出,严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支,不随意改变资金用途和支出规模; 3、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

财政支出绩效自评的目的,主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,进一步提升绩效管理水平,强化支出责任,提高财政资金使用效益。

(三)自评组织过程

1.前期准备

(1)确定绩效评价组成员。(2)培训绩效评价组成员。

2.组织实施

(1)实施前期调研工作,听取相关人员情况介绍,充分了解评价项目有关情况。(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。(3)根据项目预期绩效目标设定情况,审查有关对应的业务资料。(4)根据项目预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料。(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。(6)在现场评价的基础上,对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。(7)形成绩效评价工作底稿。(8)形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

普洱市土地矿业权市场管理中心通过评价,发现我单位项目绩效指标完成指标、项目效率性、部门绩效目标实现较高,但我单位在内部控制管理、及节支增效改进工作中仍然存在不足,在单位层面内部控制上未建立规范的经济活动风险定期评估机制,没有规范的风险评估控制及评估记录,虽然没有形成纸质的风险评估机制及节支增效的文件或制度,也没有风险评估记录,但在实际工作中能较好执行内部控制及节支增效相关操作规范,没有较大经济活动上的风险隐患。根据评价工作中发现的问题,我单位将提高服务质量,将一如既往坚持规范各项工作,偿试建立适合单位实际的经济活动风险定期评估机制及节支增效措施,进一步完善和规范各项工作,保障单位经济活动安全、有效、稳健运行。2018年度综合评价为优。

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

使其充分融入单位考核管理中

六、主要经验及做法

(1)确定绩效评组成员,培训绩效评价组成员,实施前期调研工作,听取相关人员情况介绍,充分了解评价项目有关情况。

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3)根据项目预期绩效目标设定情况,审查有关对应的业务资料。

(4)根据项目预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料。

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(6)在现场评价的基础上,对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(7)形成绩效评价工作底稿。

(8)形成评价结论并撰写评价报告。

七、其他需说明的情况

表14:部门整体支出绩效自评表

目标

任务名称

编制预算时提出的2018年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

2018年度普洱市土地矿业权市场管理中心的财政拨款

任务:保证中心职工工资发放及中心工作正常运转。 措施:制定支出管理计划、配备相关业务人员积极完成相应的工作。

履职效益明显

经济效益

我单位是事业单位业务并不产生经济效益

社会效益

任务:推动土地矿业权市场管理工作稳健发展措施:制定支出管理计划、配备相关业务人员积极完成相应的工作。

生态效益

我单位是事业单位业务并不产生经济效益

社会公众或服务对象满意度

任务:微笑服务、知无不答,按时按质完成不动产登记相关工作。措施:制定支出管理计划、配备相关业务人员积极完成相应的工作。

预算配置科学

预算编制科学

基本支出足额保障

确保重点支出安排

严控“三公经费”支出

预算执行有效

严格预算执行

严控结转结余

项目组织良好

“三公经费”节支增效

预算管理规范

管理制度健全

信息公开及时完整

资产管理使用规范有效

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

(十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。

(十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

  
附件【普洱市土地矿业权市场管理中心表决算公开.xls
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