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普洱市城乡风貌管理中心2022年部门预算编制说明
2022-03-29   作者:市住房城乡建设局 点击数:  
 索引号:  1015-/2022-0329005  公开目录:  部门预算  发布日期:  2022-03-29
 主题词:  城乡建设(含住房)  发布机构:  市住房城乡建设局  文  号: 

监督索引号53080001233300500000

 

普洱市城乡风貌管理中心

2022年预算公开目录

 

第一部分 普洱市城乡风貌管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市城乡风貌管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、部门政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

普洱市城乡风貌管理中心

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.承担历史文化名城(镇、村、街)、传统村落、历史建筑等保护和监督管理职责;

2.执行城市设计、城乡风貌管理、城市雕塑建设等政策标准并监督实施;

3.指导县()的城市园林绿化工作;提供园林绿化建设养护技术指导,负责行业新材料、新品种、新工艺、新标准的收集与推广;

4.负责城市园林绿化企业的日常监管及动态监督、检查;指导县()创建国家、省级园林城市(县城)相关工作。

(二)机构设置情况

我部门属于正科级单位,人员较少,故无内设机构;单位核定事业编制5名,其中,主任1名(正科级)、副主任1名(副科级)。编制结构为:管理人员编制2名、专业技术人员编制3名。

(三)重点工作概述

牢固树立“今天再晚也是早,明天再早也是晚”的效率争先意识,实行任务项目化、项目清单化、清单具体化,坚定信心、凝心聚力,不畏艰险,开拓进取。

1.始终坚持以加强党的领导为主线,强化理论学习、强化队伍建设、强化责任落实。

2.加强历史文化名城和传统村落保护传承。

3.完善历史文化保护传承体系。着力改善传统村落生活污水处理设施、生活垃圾处理、防灾避险、消防安全设施、停车场、厕所等基础设施和公共设施,建立适应新时代需求的传统村落保护发展长效机制。推动传统建筑现代化和历史环境要素保护整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制5人。在职实有6人,其中: 财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人,其中:离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 104.50万元,其中:一般公共预算104.50万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加13.18万元,上升14.43%,其中基本支出增加13.30万元,上升15.27%;主要原因人员增加1人,对应人员支出及公用支出费用增加;项目支出减少0.12万元,下降0.29%,主要原因是本年结转结余比上年减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 104.50万元,其中:本年收入104.50万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款104.50万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加13.18万元,上升14.43%,其中基本支出增加13.30万元,上升15.27%;主要原因人员增加1人,对应人员支出及公用支出费用增加;项目支出4.08万元,项目支出减少0.12万元,下降0.29%,主要原因是本年结转结余比上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 104.50万元。财政拨款安排支出104.50万元,其中基本支出100.42万元,与上年对比增加13.30万元,上升15.27%;主要原因人员增加1人,对应人员支出及公用支出费用增加;项目支出4.08万元,项目支出减少0.12万元,下降0.29%,主要原因是本年结转结余比上年减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为8.06元,比2021年预算数增加1.05元,上升14.98%。主要用于:单位人员基本养老保险缴费支出

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为0.45元,比2021年预算数增加0.14元,上升45.16%。主要用于:单位在职人员失业保险缴费支出等。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2022年预算数为5.21元,比2021年预算数增加0.69元,上升15.27%。主要用于:失业单位医疗保险支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为1.98元,比2021年预算数增加0.26元,上升15.12%。主要用于:单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)    其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为0.39元,比2021年预算数增加0.07元,上升21.88%。主要用于:单位在职人员生育保障和大病补充保险缴费支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2022年预算数为80.96元,比2021年预算增加14.19元,上升21.52%。主要用于:单位在职人员工资福利和商品服务支出。

7. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)2022年预算数为0.08元,比2021年预算数减少4.12元,下降98.10%。主要用于:单位开展日常业务工作的工作经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为7.37元,比2021年预算数增加0.90元,上升13.91%。主要用于:单位职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出(类)基本工资(款)2022年预算数为24.75万元。其中,基本支出24.75万元,项目支出0.00万元。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2022年预算数为2.17万元。其中,基本支出2.17万元,项目支出0.00万元。

3.工资福利支出(类)奖金(款)2022年预算数为11.00万元。其中,基本支出11.00万元,项目支出0.00万元。

4.工资福利支出(类)绩效工资(款)2022年预算数为33.53万元。其中,基本支出33.53万元,项目支出0.00万元。

5.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2022年预算数为8.06万元。其中,基本支出8.06万元,项目支出0.00万元。

6.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2022年预算数为5.21万元。其中,基本支出5.21万元,项目支出0.00万元。

7.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2022年预算数为1.98万元。其中,基本支出1.98万元,项目支出0.00万元。

8.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2022年预算数为0.84万元。其中,基本支出0.84万元,项目支出0.00万元。

9.工资福利支出(类)住房公积金(款)2022年预算数为7.37万元。其中,基本支出7.37万元,项目支出0.00万元。

10.商品和服务支出(类)办公费(款)2022年预算数为0.62万元。其中,基本支出0.19万元,项目支出0.43万元。

11.商品和服务支出(类)邮电费(款)2022年预算数为0.07万元。其中,基本支出0.07万元,项目支出0.00万元。

12.商品和服务支出(类)物业管理费(款)2022年预算数为0.70万元。其中,基本支出0.00万元,项目支出0.70万元。

13.商品和服务支出(类)差旅费(款)2022年预算数为2.41万元。其中,基本支出1.71万元,项目支出0.70万元。

14.商品和服务支出(类)会议费(款)2022年预算数为0.48万元。其中,基本支出0.48万元,项目支出0.00万元。

15.商品和服务支出(类)培训费(款)2022年预算数为0.35万元。其中,基本支出0.35万元,项目支出0.00万元。

16.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2022年预算数为0.07万元。其中,基本支出0.07万元,项目支出0.00万元。

17.商品和服务支出(类)委托业务费(款)2022年预算数为0.95万元。其中,基本支出0.00万元,项目支出0.95万元。

18.商品和服务支出(类)工会经费(款)2022年预算数为1.21万元。其中,基本支出1.21万元,项目支出0.00万元。

19.商品和服务支出(类)福利费(款)2022年预算数为1.21万元。其中,基本支出1.21万元,项目支出0.00万元。

20.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2022年预算数为0.60万元。其中,基本支出0.22万元,项目支出0.38万元。

21.资本性支出(类)办公设备购置(款)2022年预算数为0.92万元。其中,基本支出0.00万元,项目支出0.92万元。

五、对下项转移支付情况

)与中央配套事项

普洱市城乡风貌管理中心2022年无与中央配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

普洱市城乡风貌管理中心2022年无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

普洱市城乡风貌管理中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额1.67万元,其中:政府采购货物预算0.97万元、政府采购服务预算0.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市城乡风貌管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.07万元,较上年增加0.01万元,上升16.67%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市城乡风貌管理中心2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年同期持平,无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

普洱市城乡风貌管理中心2022年公务接待费预算为0.07万元,较上年增加0.01万元,上升16.67%,国内公务接待批次为1次,共计接待7人次。

增加的主要原因是本年实际在职人员比上年增加1人,故基本支出中的公务接待费用比上年增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市城乡风貌管理中心2022年年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,与上年同期持平,无变化;其中:公务用车购置费0.00万元,与上年同期持平,无变化;公务用车运行维护费0.00万元,与上年同期持平,无变化;共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共3个,涉及一般公共预算当年拨款4.08万元。其中,重点项目1个,绩效目标是:不断提高事业单位履职能力,降低运行成本,提升综合管理能力。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市城乡风貌管理中心属于事业单位,故无机关运行经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,普洱市城乡风貌管理中心资产总额4.52万元,其中,流动资产0.17万元,固定资产4.16万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.19万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少0.65万元,其中固定资产减少0.21万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产5项,账面原值2.42万元,实现资产处置收入0.02万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

 

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附件【普洱市城乡风貌管理中心2022年预算公开表20220329041657019.xlsx
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