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 索引号:  1111-/2020-0623003  公开目录:  部门预算  发布日期:  2020-06-23
 主题词:  社会保障  发布机构:  市医疗保障局  文  号: 
普洱市医疗保障局(本级)2020部门预算编制说明
2020-06-23   作者:市医疗保障局 点击数:  

 普洱市医疗保障局(本级)

2020部门预算编制说明

 

目录

 

第一部 部门(单位)概况

部分 2020年部门预算编制说明

部分 2020年部门预算表

第四部分名词解释

  2020年部门(单位)预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻落实国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

6.贯彻落实国家和省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

10.职能转变。普洱市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费负担。

11.有关职责分工。

1与普洱市卫生健康委员会有关职责分工。普洱市卫生健康委员会、普洱市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制和信息共享机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2与普洱市民政局有关职责分工。普洱市民政局、普洱市医疗保障局建立沟通协商机制。普洱市民政局负责重点医疗救助对象,即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定,定期将认定信息提供普洱市医疗保障局,普洱市医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

3与普洱市市场监督管理局有关职责分工。普洱市市场监督管理局与普洱市医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制,共同打击涉及药品安全方面的问题,确保群众用药安全和医保基金安全。

(二)机构设置情况

   普发〔2019〕9号核定行政编制10正科职数3名,副科职数1名。

(三)重点工作概述

1.订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革;

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,组织拟订并实施长期护理保险、生育保障制度改革方案;

4.组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,制定省医保目录准入谈判实施;

5.组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施细则并组织实施收费标准,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度;

6.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施,推进药品、医用耗材招标采购平台建设;

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建议健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为;

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度,开展医疗保障领域对外合作交流;

9.完成市委、市政府交办的其他任务;

10.完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民,城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、预算单位预算编制情况

2020年部门预算编制的指导思想及总体思路:树立过紧日子的思想,本着厉行勤俭节约的思路,保障重点,提高资金使用效率,增强预算编制的严肃性及时效性。

预算编制的基本原则:以党和国家方针政策及各项法律法规为依据,遵循完整性和真实性。

预算编制方法:1、做好预算编制前准备工作;

2、编制收入预算;

3、编制支出预算;

4、部门预算执行;

5、年度决算。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,分别是普洱市医疗保障局。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公务员管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制10人,其中:行政编制10人,事业编制0人。在职实有10人,其中:财政全供养10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

 

第二部分  2020年部门(单位)预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入2,195,554.00,其中:一般公共预算财政拨款2,144,744.00,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营预算财政拨款0,事业收入0,事业单位经营收入0,其他收入0,上年结转50,810.00

与上年同口径对比减少513,350.60元,下降7.88%,减少的主要原因是:1.普洱市医疗保障局于2019年3月份成立,属新增单位,2019年政府采购资金高于2020年,故资金减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,195,554.00,其中:本年收入2,144,744.00,上年结转50,810.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,144,744.00(本级财力2,144,744.00,专项收入0,执法办案补助0,收费成本补偿0,财政专户管理的收入0,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0),政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营预算财政拨款0

与上年同口径对比减少513,350.60元,下降7.88%,减少的主要原因是:1.普洱市医疗保障局于2019年3月份成立,属新增单位,装修办公环境与政府采购集中在2019年,2020年需购置少量办公设备,故资金减少。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2,195,554.00财政拨款安排支出 2,144,744.00,其中基本支出2,044,744.00元,与上年同口径对比增加2,044,744.00元,与上年同口径对比预算数增加585,029.40元,增长28.61%;项目支出100,000.00元,与上年同口径对比预算数减少86,257.65元,下降86.26%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门(单位)一般公共预算当年拨款2,144,744.00元,预算数减少5,641,606.00元,下降26.30%。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为148,756.00元,预算数增加56,269.60元,增长37.83%,主要用于:缴纳职工基本养老保险。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为102,270.00元,预算数增加44,582.000元,增长43.59%,主要用于:缴纳职工基本医疗保险。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为37,189.00元,预算数增加14,113.80元,增长37.95%,主要用于:缴纳职工公务员医疗补助

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)对其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为4,880.00元,预算数减少1,478.40元,下降23.25%,主要用于:

5.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为1,571,008.00元,预算数增加405,223.00元,增长25.79%,主要用于:缴纳职工大病及工伤保险费。

6.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为100,000.00元,预算数减少1,149,190.00元,下降92.00%,主要用于:支付职工办公费等。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为180,641.00元,增加66,319.40元,增长36.71%,主要用于:缴纳职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出(类)基本工资(款)2020年预算数为441,060.00元,其中(其中:基本支出441,060.00元,项目支出0元)。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2020年预算数为580,668.00元,其中(其中:基本支出580,668.00元,项目支出0元)。

3.工资福利支出(类)奖金(款)2020年预算数为312,840.00元,其中(其中:基本支出312,840.00元,项目支出0元)。

4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2020年预算数为148,756.00元,其中(其中:基本支出148,756.00元,项目支出0元)。

5.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2020年预算数为102,270.00元,其中(其中:基本支出102,270.00元,项目支出0元)。

6.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2020年预算数为37,189.00元,其中(其中:基本支出37,189.00元,项目支出0元)。

7.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2020年预算数为4,880.00元,其中(其中:基本支出4,880.00元,项目支出0元)。

8.工资福利支出(类)住房公积金(款)2020年预算数为180,641.00元,其中(其中:基本支出180,641.00元,项目支出0元)。

9.商品和服务支出(类)办公费(款)2020年预算数为95,828.00元,其中(其中:基本支出11,175.00元,项目支出84,653.00元)。

10.商品和服务支出(类)水费(款)2020年预算数为1,197.00元,其中(其中:基本支出1,197.00元,项目支出0元)。

11.商品和服务支出(类)电费(款)2020年预算数为1,197.00元,其中(其中:基本支出1,197.00元,项目支出0元)。

12.商品和服务支出(类)邮电费(款)2020年预算数为4,180.00元,其中(其中:基本支出4,180.00元,项目支出0元)。

13.商品和服务支出(类)差旅费(款)2020年预算数为37,620.00元,其中(其中:基本支出37,620.00元,项目支出0元)。

14.商品和服务支出(类)培训费(款)2020年预算数为6,286.00元,其中(其中:基本支出6,286.00元,项目支出0元)。

15.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2020年预算数为9,523.00元,其中(其中:基本支出1,476.00元,项目支出8,047.00元)。

16.商品和服务支出(类)工会经费(款)2020年预算数为20,435.00元,其中(其中:基本支出20,435.00元,项目支出0元)。

17.商品和服务支出(类)福利费(款)2020年预算数为20,435.00元,其中(其中:基本支出20,435.00元,项目支出0元)。

18.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2020年预算数为23,450.00元,其中(其中:基本支出16,150.00元,项目支出7,300.00元)。

19.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2020年预算数为116,289.00元,其中(其中:基本支出116,289.00元,项目支出0元)。

对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

       

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障普洱市医疗保障局正常运转的日常支出2,044,744.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.44%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的11.56%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年1,459,714.60元对比增加585,029.40元,变动的主要原因是:普洱市医疗保障局2019年成立无预算

(三)项目支出情况

2020年用于保障普洱市医疗保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出100,000.00元,如三公经费等开支2019年项目经费结转本年50,810.00元,用于购置办公设备

(四)项目支出预算变动的主要原因

2019年952,575.65元对比减少801,765.65元,变动的主要原因是:普洱市医疗保障局于2019年3月份成立,属新增单位,2019年政府采购资金高于2020年,故项目经费减少

五、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市医疗保障局的机关运行经费财政拨款预算236,440.00元,较2019年预算增加124,282.00元,增长52.56%。主要原因发放到职工工资中的交通补贴在此列支

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2020年部门(单位)政府采购预算共涉及采购项目1个,采购预算资金50,810.00元,其中政府采购货物项目1个预算50,810.00元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产7,180,000.00元,并且已完成2019年资产决算相关报表的编制上报工作,数据核对一致,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备,没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共0个,涉及一般公共预算2019年拨款0元,其中,重点项目0个,绩效目标无。

 

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,973.00元,较2019年减少927.00元,下降2.74%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)经费

2020年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

二、公务接待费

2020年公务接待费预算为9,523.00,较上年减少77.00,下降0.80%,2019年国内公务接待批次为13次,共计接待80人次。

减少原因:2019年机构改革医保中心从人力资源社会保障局分离出来,单位主管局变更后大多接待任务由医疗保障局承担,单位搬迁,县区扶贫工作任务重

 

三、公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为23,450.00较上年减少850.00,下降3.50%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费23,450.00,较上年减少850,下降3.50%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出:指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

  
附件【(市本级)部门预算公开.xls
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