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 索引号:  1022/20250924-00006  公开目录:  部门决算  发布日期:  2025-09-24
 主题词:  卫生  发布机构:  市卫生健康委  文  号: 
普洱市妇幼保健院2024年度部门决算
2025-09-24   作者: 点击数:  

监督索引号53080001136100501000

普洱市妇幼保健院2024年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释









第一部分  单位概况

一、主要职责

负责指导和承担辖区内的围产保健、妇女保健、儿童保健、生殖保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治等工作开展;组织实施基本公共卫生、重大公共卫生、关爱妇女儿童健康行动等项目。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置10个行政职能管理科室:党办、院行政办、健教信息科、医务科、感染控制科、护理部、后勤服务部、医学装备部、财务科、公共卫生事业部,内设孕产群体保健科、婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科、医学遗传与产前诊断科、产科、产后保健科、儿童群体保健科、新生儿疾病筛查科、儿童生长发育科、高危儿管理科、儿童营养科、儿童心理卫生科、儿童眼保健科、儿童口腔保健科、儿童康复科、儿科、新生儿科、中医儿科、妇女群体保健科、青春期保健科、更老年保健科、乳腺保健科、妇科、中医妇科、计划生育技术服务指导科、计划生育咨询指导科、计划生育手术科、避孕药具管理科等30个业务科室,设麻醉科、药剂科、检验科、医学影像科4个辅助科室

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为普洱市卫生健康委员会二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员74人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员84人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员84人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56离休0人,退休56车辆编制5辆,在编实有车辆5辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)促进深化改革创新发展一是实行编外院长制,市委副书记任编外院长,制定15项帮扶措施并逐一落实,同时,在市班子和市卫生健康委的关心支持下,设备、人员、技术、资金等问题得到及时解决,推动市妇幼保健院服务能力提升深化改革。二是从市人民政府层面出台《深化普洱市妇幼保健院服务能力提升改革实施方案(20242026年)》,市人民医院、市中医医院、市第二人民医院选派9名专业技术人员到院坐诊帮扶,健全市人民医院、市中医医院、市第二人民医院、市妇幼保健院之间检查检验结果互认机制,市政府分管领导、市卫生健康委主要领导多次听取并带头研究深化改革具体措施并召开派驻医疗团队工作座谈会三是成立了全市母婴安全保障专班,制定5项保障措施,市级层面每季度召开母婴安全专班工作分析会,分析当前存在的困难问题。

(二)强化内涵建设,服务质量和技术水平得到全面提升一是找准突破点,填补业务空白。积极争取与上海市儿童医院签署帮扶协议,与云南大学附属医院、省三院、昆明市妇幼保健院、普洱市人民医院等医疗机构搭建平台,建立了妇科、甲乳科、放射介入科、儿科、儿童心理科、名中医等省市级专家工作站9个,成功申报省级妇幼特色专科1个,建成昭通卫生职业学院、普洱卫生学校实习基地,组建全市妇幼保健专科联盟。二是强化医护质量安全管理,守护患者诊疗安全。医疗护理各项任务指标达到目标要求,抓实抓细院内感染控制工作,加强业务培训,严格操作规范及流程。2024年,全院感染发病率0.08%,无医疗事故和涉医违法违纪事件发生。三是医教研取得突破。制定培训计划,加强干部职工卫生法律法规、诊疗指南、规章制度培训,强化与市科技局协作,积极申报市级科研项目1个,完成法律法规和业务培训23期,共培训1400人次。四是强化科普宣传,增强群众健康意识。通过微信公众号、视频号、抖音等宣传渠道,不断增强人民群众健康意识和健康理念,广泛宣传扩大医院在广大人民群众中的知名度和影像力。健康科普影响力排名稳居全省前3位。五患者满意度和社会影响力明显提升,医院整体服务能力、诊疗环境、服务质量得到广大人民群众的高度认可,医院整体综合实力和运行质量具有较大突破

(三)等级创建和绩效评价工作。完善科室设置,修订完善三重一大决策机制和内控制度,健全质量安全组织构架,严格落实医疗质量管理18个核心制度和孕产妇管理12项制度;2024年10月省级专家组进行现场评审,并从医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价等四个维度对市妇幼保健院进行综合评价,已获得三级乙等妇幼保健机构评价标准,指导思茅区、墨江、景东、镇沅、江城完成妇幼保健机构能力建设达标验收工作;通过开展等级创建,促进绩效考核排名争先进位,2023年度绩效考核排名从“C”档提升到“C+”档

(四)强化市县区联动,提升辖区妇幼健康管理成效。全面落实“三降两升一提高”的目标要求,强化辖区妇幼健康工作管理,多举措助力提升基层服务能力,构建全市妇幼健康网络体系,市县乡村四级健康服务能力逐年增强。一是制定印发《2024年2026年对口帮扶县(区)妇幼保健院工作方案》《医学专家基层工作站管理办法》等政策措施,促进新技术、新项目、新成果下沉到基层。派出专家到县级妇幼保健院建成专家工作站4个。二是强化辖区绩效评价、技术指导和质量控制、辖区妇幼健康业务培训等工作,建立网络信息共建互享机制。全年共4次对孕产妇和0-6岁儿童健康档案各800余份进行核查,开展全市的母婴安全包保工作,对澜沧、孟连、西盟县的高危孕产妇多学科评估会诊,30余名高危孕产妇得到了市级多学科专家的精准诊治。完成江城县、墨江县、宁洱县、镇沅县、景东县5个县的妇幼健康和消除艾滋病梅毒和乙肝项目质控工作。完成澜沧县、孟连县、西盟县、思茅区、宁洱县宫颈癌和乳腺癌质量控制工作。组织开展墨江县0-6岁儿童健康管理、营养改善项目、眼保健和孤独症筛查的现场技术指导工作。完成思茅区妇幼健康监测及妇幼健康信息现场质量控制工作。举办培训班11期,参加培训共4000余人次。妇幼健康各项重点工作均控制在指标范围内。

(五)做实惠民实事工程。为全市35-65岁适龄妇女免费筛查宫颈癌和乳腺癌,为新生儿开展免费G6PD筛查和免费为孕产妇提供唐氏筛查。2024年,完成G6PD筛查共16713例;唐氏筛查共11060例,宫颈癌筛查共58762例;乳腺癌筛查共57397人。

(六)安全生产工作2024年,持续强化安全生产的监督管理,落实“一院一策”工作机制,建立医警联动机制,定期巡查、组织培训和指导演练。实行24小时双人值岗,全面梳理排查有治安和消防安全风险的重点部位,梳理出治安重点部位20个,消防安全重点部位14个,在重点部位设有监控报警和一键式报警系统,全院安装一键报警器19个,联动110指挥中心1个,视频联网南屏派出所7台,医院内部报警系统11台2024年开展消防联动1次。开展安全生产知识全员培训5次,对新入职人员进行100%培训开展院级应急演练、应急演练9,修订应急预案32项;临床科室开展应急演练20余次;派出医疗救治组参与全市地震演练并组织观摩学习1次,派出医疗救治组参与马拉松跑步医疗保障1次。与南屏派出所联合开展安保人员培训1次,培训安保人员5人。党政主要领导带头开展安全生产巡查14次,接受省、市明察暗访组实地督查4次,发现问题全部完成整改。

(七)积极做好挂包帮扶工作。常态化开展好定点帮扶工作。派驻墨江县仁里村驻村队员3名,其中一人担任驻村第一书记。召开专题会议研究定点帮扶工作2次,院党政领导班子深入挂包村开展调研走访工作8次,给予驻村工作经费保障3万元;到仁里村开展普法强基补短板宣讲工作2次,深入到普法重点户家中2次;培养致富带头人3人;为仁里村进行慈善一日捐捐款1.7元;七一建党节看望慰问困难老党员6人。积极帮助解决挂钩村雨天出行难问题,拨付墨江县联珠镇仁里村烈马组入户道路经费1元用于道路修复。


第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有相关支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开为空表。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市妇幼保健院2024年度收入合计43,838,743.61元。其中:财政拨款收入19,646,651.81元,占总收入的44.82%;上级补助收入;事业收入23,993,928.44元(含教育收费0.00元),占总收入的54.73%;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入198,163.36元,占总收入的0.45%。

与上年相比,收入合计减少94,580,135.45元,下降68.33%,主要原因是2023年4月收到财政拨入二期建设项目专项债券105,000,000.00元。其中:财政拨款收入减少101,915,448.97元,下降83.84%,主要原因是2023年4月收到财政拨入二期建设项目专项债券105,000,000.00元上级补助收入;事业收入增加7,357,379.59元,增长44.22%,主要原因是2024年我单位开展特色专科建设、建立专家工作站、医疗就诊环境改善经营收入;附属单位上缴收入;其他收入减少22,066.07元,下降10.02%,主要原因是2024年利息收入较上年减少118,199.97元

二、支出决算情况说明

普洱市妇幼保健院2024年度支出合计66,970,263.13元。其中:基本支出25,530,949.50元,占总支出的38.12%;项目支出41,439,313.63元,占总支出的61.88%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少34,383,478.94元,下降33.92%。其中:基本支出减少12,037,587.40元,下降32.04%,主要原因是2023年事业支出纳入了基本支出范围内;项目支出减少22,345,891.54元,下降35.03%,主要原因是2023年财政拨入二期建设项目专项债券资金,项目建设、设备购置支出较大上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障普洱市妇幼保健院机构正常运转的日常支出25,530,949.50元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,823,882.16元,占基本支出的97.23%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费707,067.34元,占基本支出的2.77%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障普洱市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出41,439,313.63元。其中:基本建设类项目支出23,389,141.71元。

1.普财社〔2024〕142号离退休党支部党建工作经费3,392元,主要用于离退休干部党组织积极开展党建各项工作;

2.普财社(2024)61号城镇公益性岗位补贴资金项目经费

11,454.28元,主要用于对城镇公益性岗位人员进行补助;

3.普财社〔2024〕192号城镇公益性岗位补贴资金项目经费

11,454.28元,主要用于对城镇公益性岗位人员进行补助;

4.普财社〔2024〕219号城镇公益性岗位补贴资金项目经费

5,727.14元,主要用于对城镇公益性岗位人员进行补助;

5.普财社〔2024〕244号城镇公益性岗位补贴资金项目经费

6,185.86元,主要用于对城镇公益性岗位人员进行补助;

6.普财社〔2024〕261号城镇公益性岗位补贴资金项目经费 5,807.16元,主要用于对城镇公益性岗位人员进行补助;

7.普财社〔2024〕285号城镇公益性岗位补贴资金5,967.16元,主要用于对城镇公益性岗位人员进行补助;

8.普财社〔2024〕124号城镇公益性岗位补贴资金11,454.28元,主要用于对城镇公益性岗位人员进行补助;

9.普财社〔2024〕102号2023年普洱市惠民健康检测工程项目经费1,989,600.00元,主要用于完成全市免费筛查HPV基因,唐氏综合征四联筛查,G6PD筛查;

10.普财社〔2024〕69号普洱市健康云南行动考核奖补专项资金100,000.00元,主要用于开展儿童感觉统合训练、语言功能训练,运动训练、作业训练,认知功能训练以及水疗药浴等康复训练项目,实施残疾儿童康复救助;

11.普财预〔2024〕1号普洱市妇幼保健院事业支出经费

13,711,771.38元,主要用于推进医院发展、保障普洱市妇幼保健院正常运转及人员工资;

12.普财社〔2023〕172号妇幼卫生健康项目经费34,000.00元,主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务均等化;

13.普财社〔2023〕199号基本公共卫生服务省级结算补助资金123,650.44元,主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务均等化及推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急等方面工作;

14.普财社〔2024〕174号2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金698,787.57元,主要用于持续做好母婴安全工作;

15.普财社〔2024〕180号农村妇女“两癌”检查经费        183,260.00元,主要用于适龄妇接受宫颈癌筛查、乳腺癌筛查;

16.普财社〔2024〕183号贫困地区儿童营养改善项目市级经费100,000.00元,主要用于为脱贫地区 6-24 月龄婴幼儿补充辅食营养补充品(简称营养包),普及婴幼儿科学喂养知识与技能,降低项目地区婴幼儿贫血率和生长迟缓率,改善脱贫地区儿童营养和健康状况;

17.普财社〔2023〕35号2023年卫生健康事业发展省对下专项资金13,488.88元,主要用于保障适龄妇女两癌筛查、孕前优生健康检查、新生儿遗传代谢病性疾病筛查等覆盖率;

18.普财社〔2024〕179号市级危重孕产妇和新生儿专项救治经费232,266.60元,主要用于控制全市孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率;

19.普财社〔2023〕42号2023年重大传染病防控中央资金    29,232.00元,主要用于建立食品安全风险监测点、开展食源性疾病监测、防控艾滋病;

20.普财社〔2023〕196号重大传染病防控结算经费154,353.00元,主要用于保障适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、控制艾滋病疫情;

21.普财社〔2024〕47号中央重大传染病防控补助资金       392,411.00元,主要用于做好2024年重大传染病防控工作;

22.普财社〔2024〕144号2024年市级防治艾滋病专项经费   119,941.89元,主要用于防控艾滋病、加强卫生应急队伍建设,组织市级医疗救援、卫生防疫应急队伍开展演练及重大疫情和突发事件应对处置工作;

23.普财社〔2023〕75号2022年重大传染病防控结算经费    25,627.00元,主要用于控制艾滋病疫情,降低艾滋病死亡率;

24.普财社〔2024〕15号新冠患者救治省级补助资金340.00元,主要用于减轻医疗机构垫付压力,确保不因资金问题影响患者享受保障政策;

25.普财社〔2024〕182号国家免费孕前优生健康检查项目市级配套经费80,000.00元,主要用于提高农村计划怀孕夫妇目标人群孕前检查覆盖率,降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出19,646,651.81元,占本年支出合计的29.34%。与上年相比增加3,084,551.03元,增长18.62%,完成年初预算的137.14%。主要原因是2024年一般公共预算财政项目拨款较上年增加,其中收到2023年惠民检测工程项目经费1,989,600.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出3,569,221.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.17%。主要用于离退休人员工资、养老保险、职业年金、其他就业补助、死亡抚恤及其他社会保障和就业支出;

9.卫生健康(类)支出15,187,218.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.30%。主要用于妇幼保健机构日常运转公用经费和医疗保险缴费及其他基本公共卫生、重大公共卫生、突发公共卫生应急处理项目等支出

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出890,212.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于单位按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金支出

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出初预算为55,339.00元,决算为55,338.34元,完成年初预算的100.00%;支出决算较上年减少5,660.76元,下降9.28%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元,决算为47,499.34元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.83%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为7,839.00元,决算为7,839.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.17%,完成年初预算的100.00%。

因公出国(境)费支出较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少11,986.76元,下降20.15%,主要原因是2024年我单位严格控制公务用车运行维护费支出;公务接待费支出决算较上年增加6,326.00元,增长418.11%;具体是国内接待费支出决算7,839.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加6,326.00元,增长418.11%,主要原因是2024年为更好地开展特色专科建设、提升医疗服务质量,与其他医院交流学习的活动增加;国(境)外接待费支出较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,339.00元,支出决算为55,338.34元,完成年初预算的100.00%,支出决算较上年减少5,660.76元,下降9.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元,决算为47,499.34元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为7,839.00元,决算为7,839.00元,完成年初预算的100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少11,986.76元,下降20.15%,主要原因是2024年我单位严格控制公务用车运行维护费支出;公务接待费支出决算增加6,326.00元,增长418.11%,具体是国内接待费支出决算7,839.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加6,326.00元,增长418.11%,主要原因是2024年为更好地开展特色专科建设、提升医疗服务质量,与其他医院交流学习的活动增加;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于我单位到县级及以下医疗保健机构进行督导考核,外出培训学习,外出急救等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次91人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2024年上级对我单位的业务技术指导、考核、培训以及其他下级单位来我单位业务技术交流等工作中发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

普洱市妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00上年无此支出

二、国有资产占用情况

截至2024年末,普洱市妇幼保健院资产总额224,007,127.51元,其中,流动资产35,705,023.03元,固定资产79,334,813.90元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程101,153,256.33元,无形资产7,884,034.25元(净值)。与上年相比,本年资产总额增加15,344,035.86,其中固定资产减少2,057,324.45。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产459项,账面原值4,832,202.11,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额1,596,325.00元,其中:政府采购货物支出1,006,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出589,425.00元。授予中小企业合同金额1,596,325.00元,其中:授予小微企业合同金额1,596,325.00元。

2024年度,部门政府采购绿色环保支出总额21.63万元,占政府采购支出总额的13.55%。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

(二)部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

(三)项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市妇幼保健院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。


监督索引号53080001136100501111



  
附件【普洱市妇幼保健院2024年度国有资产使用情况表.xlsx
附件【普洱市妇幼保健院2024年度决算公开报表.xlsx
附件【普洱市妇幼保健院2024年度绩效自评报告.xlsx
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