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关于2019年普洱市水利工程质量监督站部门预算编制的说明
2019-03-15   作者:市水务局 点击数:  
 索引号:  1019-/2019-0320003  公开目录:  部门预算  发布日期:  2019-03-15
 主题词:  水利、水务  发布机构:  市水务局  文  号: 

普洱市水利工程质量监督站2019年度部门预算编制说明

 

目录

第一部分  普洱市水利工程质量监督站概况

第二部分  2019年水利工程质量监督站预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

      2019年水利工程质量监督站预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  普洱市水利工程质量监督站概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

执行国家水利方针政策和质量规程规范,对普洱市水利工程小(一)型规模以上进行法制化,规范化管理,对水利工程建设实行监理制,项目法人制,抓好全市水利工程建设的安全生产工作,并按照单元工程进行水利工程质量管理。

(二)机构设置情况

单位性质为财政全供养事业单位。编制数10人,部门在职在编实有人员10人,其中:专业技术人员10人(高级工程师5人、工程师2人、助理工程师3人)。退休人员2在编实有车辆0辆。

(二)重点工作概述

一、制订2019年计划开工建设的17件水库工程的质量监督计划。新建中型水库工程4件:宁洱县温泉河水库,墨江县小勐连水库,镇沅县勐真水库,景东县三合水库;新建小(1)型水库工程13件:景谷县景短箐水库、豹子洞水库,镇沅县深沟河水库,宁洱县老许坝水库、黄草坝水库,江城县可杂河水库,澜沧县三道箐水库、弯河水库,思茅区尖山水库,墨江县景坝水库,孟连县大黑山水库、芒井水库,西盟县代格拉水库。

二、督促和指导2019年拟开工建设的17件水库工程的项目法人组织各参建单位完成项目划分工作,并完成项目划分确认及相关单元工程划分备案。

三、主持2019年开工建设的水利工程的工程质量宣传教育

四、加强全市在建和拟建的属于市水利工程质量监督站监督职责范围内的41件(未含已完工项目)水利工程的施工过程质量监督巡查和施工质量动态控制。

五、完成相关项目的外观质量检验评定。

六、完成2019年拟竣工验收项目的施工质量等级评定资料核查、分部工程施工质量等级核备、单位工程和工程项目施工质量等级核定,编制质量监督报告。

二、普洱市水利工程质量监督站预算编制情况

普洱市水利工程质量监督站编制2019年部门预算的指导思想是:以完善制度体系,提升预算管理能力为核心,积极推进财税管理体制改革,坚持稳中求进,改革创新,完善体制机制,加强预算管理,实现有效监督,努力构建全面规范、公开透明的预算制度。坚持综合预算,统筹安排;控制为主,目标引领;绩效引导,硬化约束;集中财力,优化配置;民生优先,确保重点的基本原则。编制方法是;根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定及《普洱市人民政府办公室关于普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》(普政办发【2016】213号)、《普洱市财政局转发云南省财政厅关于印发预决算公开工作补充实施细则的通知》(普财预【2017】10号),《普洱市财政局关于推进2019年市本级部门预算公开有关事项的通知》(普财预【201976号)编制2019年的部门预算工作。

三、普洱市水利工程质量监督站基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,是普洱市水利工程质量监督站。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制10人,其中:行政编制0人,事业编制10人。在职实有10人,其中:财政全供养10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年普洱市水利工程质量监督站预算情况说明

 

一、普洱市水利工程质量监督站收入情况

(一)普洱市水利工程质量监督站财务收入情况

2019年普洱市水利工程质量监督站财务总收入1697113.00元,其中:一般公共预算1697113.00元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年普洱市水利工程质量监督站财政拨款收入1697113.00元,其中:本年收入1697113.00元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1697113.00元(其中本级财力1697113.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

二、普洱市水利工程质量监督站支出情况

2019年普洱市水利工程质量监督站预算总支出1697113.00元,其中:基本支出1697113.00元,占总支出的100%,项目支出0元,占总支出的0%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年普洱市水利工程质量监督站一般公共预算当年拨款 1697113.00元,比2018年预算数增加300185.00元,增长21.49%。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为68384.00元,比2018年预算数增加66000.00元,增长2768%。主要用于:退休人员公用经费支出及退休人员工资发放。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2019年预算数为181607.00元,比2018年预算数减少655.00元,下降0.36%。主要用于机关事业养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为8560.00元,比2018年预算数增加372元,增长4.54%。主要用于失业保险费支出。

4卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为90804.00元,比2018年预算数减少327元,下降0.36%。主要用于事业单位基本医疗保险费支出。

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为36322.00元,比2018年预算数减少5599元,下降13.36%。主要用于公务员医疗补助支出。

6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为15630.00元,比2018年预算数增加4835元,增长44.79%。主要用于工伤保险、生育保险及大病补充保险费用的支出。

7. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项),2019年预算数为1152899.00万元,比2018年预算数增加199205.00元,增长20.89%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项),2019年预算数为142907.00元,比2018年预算数增加36354元,增长34.12 %。主要用于住房公积金的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  1.工资福利支出(类)基本工资(款)2019年预算数为343332.00元,其中(其中:基本支出343332.00元,项目支出0元)。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2019年预算数为536208.00元,其中(其中:基本支出536208.00元,项目支出0元)。

3.工资福利支出(类)绩效工资(款)2019年预算数为198000.00元,其中(其中:基本支出198000.00元,项目支出0元)。

4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2019年预算数为181607.00元,其中(其中:基本支出181607.00元,项目支出0元)。

5.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2019年预算数为90804.00元,其中(其中:基本支出90804.00元,项目支出0元)。

6.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2019年预算数为36322.00元,其中(其中:基本支出36322.00元,项目支出0元)。

7.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2019年预算数为24190.00元,其中(其中:基本支出24190.00元,项目支出0元)。

8.工资福利支出(类)住房公积金(款)2019年预算数为142907.00元,其中(其中:基本支出142907.00元,项目支出0元)。

9.商品和服务支出(类)办公费(款)2019年预算数为3024.00元,其中(其中:3024.00元,项目支出0元)。

10.商品和服务支出(类)水费(款)2019年预算数为486.00元,其中(其中:基本支出486.00元,项目支出0元)。

11.商品和服务支出(类)电费(款)2019年预算数为486.00元,其中(其中:486.00元,项目支出0元)。

12.商品和服务支出(类)邮电费(款)2019年预算数为1134.00元,其中(其中:基本支出1134.00元,项目支出0元)。

13.商品和服务支出(类)差旅费(款)2019年预算数为27000.00元,其中(其中:基本支出27000.00元,项目支出0元)。

14.商品和服务支出(类)培训费(款)2019年预算数为5150.00元,其中(其中:基本支出5150.00元,项目支出0元)。

15.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2019年预算数为932.00元,其中(其中:基本支出932.00元,项目支出0元)。

16.商品和服务支出(类)工会经费(款)2019年预算数为17591.00元,其中(其中:基本支出17591.00元,项目支出0元)。

17.商品和服务支出(类)福利费(款)2019年预算数为17591.00元,其中(其中:基本支出17591.00元,项目支出0元)。

18.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2019年预算数为4349.00元,其中(其中:基本支出4349.00元,项目支出0元)。

19.对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2019年预算数为66000.00元,其中(其中:基本支出66000.00元,项目支出0元)。

对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央、省配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障普洱市水利工程质量监督站正常运转的日常支出1697113.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.42%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.58%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2018年1396928.00元对比增加300185元,变动的主要原因是:1、新招考录用了一名人员,人员经费增加;2、工资调标导致人员经费及社保经费相应增加;3、退休人员工资列入了年初预算。

(三)项目支出情况

2019年用于保障普洱市水利工程质量监督站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2018年0元对比无变化

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2019年普洱市水利工程质量监督站的机关运行经费财政拨款预算0元,较2018年预算增加(减少)0元,增长0%

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,2019年部门(单位)政府购预算共涉及采购项目00元,其中政府购货物项目0个预算0元、政府购工程项目0个预算0、政府购服务项目0个预算0

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年普洱市水利工程质量监督站预算安排购置车辆,安排购置单价50 万元及以上的通用设备,安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0元。

 

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

 

2019年普洱市水利工程质量监督站“三公”经费财政拨款预算安排932.00元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费0元,公务接待费932元。

2019年“三公”经费预算数较2018“三公”经费预算数增加42元,同比增长4.72%。

一、因公出国(境)经费

2019年普洱市水利工程质量监督站根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元,较2018年的0增加(减少)0元,主要原因是本单位未涉及因公出国()工作。

二、公务接待费

2019年普洱市水利工程质量监督站拟安排公务接待费预算932元,2018年的890增加42元。主要是由于本单位新招考录用一名人员,人员经费增加,导致公用经费增加。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年普洱市水利工程质量监督站拟安排公车购置及运行维护费0,较2018年的0无增减其中:购置经费0元、运行维护费0元,主要原因是单位无公务车辆,无水利工程质量监督工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

 

  
附件【附件2.部门预算公开情况表(2).xls
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