普洱市农村水电管理中心2025年预算公开 | ||||||||||||
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监督索引号53080001033200600000 普洱市农村水电管理中心2025年预算公开目录 第一部分 普洱市农村水电管理中心2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 普洱市农村水电管理中心2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目) 八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目) 九、项目支出绩效目标表(本级下达) 十、项目支出绩效目标表(另文下达) 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、对下转移支付预算表 十五、对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 十七、中央转移支付补助项目支出预算表 十八、部门项目中期规划预算表 普洱市农村水电管理中心2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 负责为全市农村水电管理、河(湖)长制工作提供技术支撑;配合开展装机5万千瓦以下(不含5万千瓦)已竣工验收水电站安全运行监管;参与全市大中型水电站库区管理保护及相关法律法规政策宣传等工作。 (二)机构设置情况 我部门共设置4个内设机构,包括:1.办公室;2.财务室;3.水电管理股;4.政策宣传股。机构规格为正科级,核定事业编18名。所属单位0个。 (三)重点工作概述 一方面,全面做好全市108座小水电站安全生产监督管理。一是加大对各县(区)水务局和电站生产经营单位督导检查,实地检查16次以上,检查电站35座以上,督促开展小水电站安全生产风险隐患排查整治,确保问题整改取得实效;二是分批分期开展小水电站安全生产标准化建设,创建小水电站安全生产标准化二级达标7座、三级达标10座以上,以安全生产标准化建设为抓手,不断提升安全生产管理水平;三是全面完成小水电安全提升专项行动,加快推进8座小水电站水库雨水情测报设施建设并接入省汇集平台;四是开展小水电站持证上岗专项整治行动,联合应急等部门对小水电站无证上岗进行专项整治,强化警示震慑作用;五是加强与应急、电网等部门联动,认真践行《普洱市小水电安全监管协作机制工作方案》,开展联合检查3次以上,形成监管合力,提升监管效能;六是积极推进小水电绿色改造与现代化提升,提前谋划,做好前期准备工作;七是持续加大宣传教育培训,印制发放宣传纸杯、环保袋等宣传材料营造良好安全监管氛围,分片区开展安全教育培训提高业务水平和安全生产意识。另一方面,进一步配合做好河湖长制及大中型电站库区宣传管理保护工作。配合开展大中型水电站库区管理保护工作,定期不定期对全市大中型电站库区开展巡查管护,并针对巡查调研发现的问题及时上报市河长办,为全市河湖长制工作提供技术支撑,进一步巩固糯扎渡电站库区13558.78亩非法网箱及5067个捕捞渔具清理成效,持续做好全市大中型水电站库区管理保护。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制18人,其中:行政编制0人,工勤人员编制1人,事业编制17人。在职实有16人,其中: 财政全额保障18人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。 车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。 三、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 2025年部门财务总收入311.68万元,其中:一般公共预算311.68万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。 与上年对比增加22.74万元,增幅7.8%。主要原因分析社保基数调整提取的社保数较上年有所提高。 (二)财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入 311.68万元,其中:本年收入311.68万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款311.68万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。 与上年对比增加22.74万元,增幅7.8%。主要原因分析社保基数调整提取的社保数较上年有所提高。实习期两名同志转正提取绩效工资,退休人员增加一名提取统筹外发放绩效工资及生活补贴。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出 311.68万元。财政拨款安排支出 311.68万元,其中:基本支出311.68万元,与上年对比增加47.74万元,增幅18.09%。主要原因分析:2024年项目支出25万元2025年纳入基本支出;项目支出0万元,与上年对比减少100%,主要原因分析:2024年项目支出25万元2025年纳入基本支出。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于: 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为28.70万元,比2024年预算数增加2.05万元,增幅7.7%。主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项)2025年预算数为10.49万元,比2024年预算数增加3.53万元,增幅50.72%。主要用于:事业单位离退休人员支出。 3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为1.1万元,比2024年预算数减少0万元,减幅0%。主要用于:由单位缴纳的失业保险费支出。 4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为11.06万元,比2024年预算数增加0.82万元,增幅8%。主要用于:由单位缴纳的事业单位基本医疗保险缴费支出。 5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为5.6万元,比2024年预算数增加0.52万元,增幅10.24%。主要用于:由单位缴纳的公务员医疗补助支出。 6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为1.161.38万元,比2024年预算数减少0.22万元,减幅15.94%。主要用于:行政事业单位医疗方面工伤、生育保险费、大病补充保险费的支出。 7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为19.57万元,比2024年预算数增加1.42万元,增幅7.8%。主要用于:由单位缴纳的住房公积金支出。 8. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2024年预算数为233.96 万元,比2024年预算数增加14.54万元,增幅6.62%。主要用于:单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及项目支出的支出。 财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.工资福利支出(类)基本工资(款),2025年预算数为59.52万元,其中:基本支出59.52万元,项目支出0元。主要用于:在职人员岗位工资和薪级工资的支出。 2.工资福利支出(类)津贴补贴(款),2025年预算数为5.2万元,其中:基本支出5.2万元,项目支出0元。主要用于:在职人员艰苦边远地区津贴的支出。 3.工资福利支出(类)绩效工资(款),2025年预算数为128.95万元,其中:基本支出128.95万元,项目支出0元。主要用于:在职人员绩效工资的支出。 4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款),2025年预算数为28.7万元,其中:基本支出28.7元,项目支出0元。主要用于:单位职工缴纳的基本养老保险费。 5.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款),2025年预算数为11.06万元,其中:基本支出11.06万元,项目支出0元。主要用于:单位职工缴纳的基本医疗保险费。 6.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款),2025年预算数为5.6万元,其中:基本支出5.6万元,项目支出0元。主要用于:单位职工缴纳的公务员医疗补助费。 7.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款),2025年预算数为2.6万元,其中:基本支出2.6万元,项目支出0元。主要用于:单位职工缴纳的失业、工伤、大病补充医疗保险费。 8.工资福利支出(类)住房公积金(款),2025年预算数为19.56万元,其中:基本支出19.56万元,项目支出0元。主要用于:单位职工缴纳的住房公积金。 9.商品和服务支出(类)办公费(款),2025年预算数为2.54万元,其中:基本支出2.54万元,项目支出2万元。主要用于:购买日常办公用品、书报杂志等支出。 10.商品和服务支出(类)印刷费(款),2025年预算数为4万元,其中:基本支出4元,项目支出0万元。主要用于:农村小水电站安全运行监管及大中型水电站库区管理保护宣传材料的印制。 11.商品和服务支出(类)差旅费(款),25年预算数为3.5万元,其中:基本支出3.5万元,项目支出0万元。主要用于:单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费。 12.商品和服务支出(类)会议费(款),2025年预算数为0.47万元,其中:基本支出0.47元,项目支出0元。主要用于:召开会议时发生的会议场地、就餐费等。 13.商品和服务支出(类)培训费(款),2025年预算数为2.84万元,其中:基本支出2.84万元,项目支出0万元。主要用于:培训期间发生的讲课费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费等培训费用。 14.商品和服务支出(类)公务接待费(款),2025年预算数为0.97万元,其中:基本支出0.97万元,项目支出0万元。主要用于:按规定开支的公务接待费用。 15.公车购置及运维费(类)公务用车运行维护费(款),2025年预算数为9.03万元,其中:基本支出9.03万元,项目支出0元。主要用于:公务用车的保险费、燃油费。 16.商品和服务支出(类)委托业务费(款),2025年预算数为4万元,其中:基本支出4元,项目支出0万元。主要用于:2025年普洱市小水电站安全监管实地检查、安全生产标准化建设、绿色小水电示范电站创建等委托服务费用。 17.商品和服务支出(类)工会经费(款),2025年预算数为3.11万元,其中:基本支出3.11万元,项目支出0元。主要用于:按规定开支的工会经费。 18.商品和服务支出(类)福利费(款),2025年预算数为3.6万元,其中:基本支出3.6万元,项目支出0元。主要用于:按规定开支的职工福利费。 19.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款),2025年预算数为6.28万元,其中:基本支出6.28万元,项目支出0万元。主要用于:按规定开支的其他日常公用支出和缴纳残疾人就业保障金。 20.对个人和家庭的补助(类)退休费(款),2025年预算数为9.92万元,其中:基本支出9.92万元,项目支出0元。主要用于:单位退休人员的退休费支出。 五、对下专项转移支付情况 (一)与中央配套事项 2025年本部门无与中央配套事项。 (二)按既定政策标准测算补助事项 2025年本部门无按既定政策标准测算补助事项。 (三)经济社会事业发展事项 2025年本部门无经济社会事业发展事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额8.4万元,其中:政府采购货物预算3.48万元、政府采购服务预算4.9万元、政府采购工程预算0万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 普洱市农村水电管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元,较上年增加7.5万元,300%,具体变动情况如下: (一)因公出国(境)费 普洱市农村水电管理中心2025年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 (二)公务接待费 普洱市农村水电管理中心2025年公务接待费预算为1万元,较上年减少0.17万元,下降14.53%,国内公务接待批次为10次,共计接待125人次。 增减变化原因:在接待过程中严格执行无公函不接待,本着厉行节约、够吃即可的原则,从源头上控制餐标。 (三)公务用车购置及运行维护费 普洱市农村水电管理中心2025年公务用车购置及运行维护费为9万元,较上年增加7.67万元,增长576.7%。其中:公务用车购置费0万元,较上年持平;公务用车运行维护费9万元,较上年增加7.67万元,增长576.7%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。 增减变化原因:2025年度增加公务用车编制1辆,因车辆年限较长,老化严重,需要维修养护费用较大。 八、重点项目预算绩效目标情况 1. 普洱市农村小水电站安全运行监管工作经费15万元,绩效目标是:负责为全市农村水电管理、河(湖)长制工作提供技术支撑;配合开展装机5万千瓦以下(不含5万千瓦)已竣工验收水电站安全运行监管;为进一步扛实行业安全监管责任,抓严抓实全市108座农村水电站安全运行管理工作,保障全市农村水电站安全生产和全市经济社会绿色健康发展。 2. 普洱市大中型电站库区巡查管护工作经费10万元,绩效目标是:负责为全市农村水电管理、河(湖)长制工作提供技术支撑;配合开展装机5万千瓦以下(不含5万千瓦)已竣工验收水电站安全运行监管;参与全市大中型水电站库区管理保护及相关法律法规政策宣传等工作。 九、其他公开信息 (一)专业名词解释 一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。 政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。 各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。 基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。 项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 “三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 普洱市农村水电管理中心是公益一类事业单位,2025年机关运行经费安排0万元,与上年对比一致。 普洱市农村水电管理中心2025年公用经费安排40.84万元,与上年对比增加26.12万元。主要原因是普洱市农村小水电站安全运行监管工作经费、普洱市大中型水电站库区管理保护工作经费项目调整,共计25万元,由项目支出调整为基本支出,导致项目支出减少,公用经费增加。主要用于人员社保费缴纳、及日常差旅费、办公费等开支。 (三)国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日,普洱市农村水电管理中心资产总额58.97万元,其中,流动资产0.24万元,固定资产56.84万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.89万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少18.29万元,其中固定资产减少18.29万元,主要原因为机构改革无偿划转146项固定资产,账面原值18.29万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。 监督索引号53080001033200600111 |
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附件【附件2-3.普洱市农村水电管理中心2025年部门预算公开20250314101721756.xls】 |
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