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 索引号:  1018-/2022-0325006  公开目录:  部门预算  发布日期:  2022-03-25
 主题词:  林业  发布机构:  市林业和草原局  文  号: 
糯扎渡省级自然保护区管护局2022年部门预算公开说明
2022-03-25   作者:市林业和草原局 点击数:  

监督索引号53080003200100400000                    

附件2-2  

  

糯扎渡省级自然保护区管护局2022年部门预算编制说明  

  

目录  

第一部分 糯扎渡省级自然保护区管护局2022年部门预算制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、省对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 糯扎渡省级自然保护区管护局2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算  

三、部门支出预算  

四、财政拨款收支预算总  

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算  

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)  

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)  

、项目支出绩效目标表(本下达)  

、项目支出绩效目标表(另文下达)  

、政府性基金预算支出预算  

、部门政府采购预算  

十三、政府购买服务预算表  

省对下转移支付预算表  

、省对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

糯扎渡省级自然保护区管护局2022  

部门预算编制说明  

  

一、基本职能及主要工作  

(一)部门主要职责    

依法保护自然保护区内自然环境和自然资源,负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作,开展生物多样性研究,组织生态环境监测,建立资源档案及数据库;负责组织实施自然保护区规划、建设和管理;负责自然保护区各项管理制度的制定和落实;负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作;负责自然保护 区生态旅游规划、建设和管理;负责自然保护区界标的设置和管理;负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警;承办主管部门交办的其他事项。  

(二)机构设置情况  

根据《普洱市机构编制委员会关于印发普洱市国家级省级自然保护区管护局机构编制方案的通知》(普编发〔20168号)文件,2016年成立糯扎渡省级自然保护区管护局,为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位,201752日完成事业单位法人设立,单位编制数为32人。根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于印发普洱市林业和草原局所属事业单位机构编制方案的通知》(普编办〔2020125号)文件,我单位共设置7个内设机构,包括:办公室、资源保护科、社区宣教科、规划发展和生态旅游科、科研监测科5个副科级机构,下设那澜、糯扎渡2个副科级管护站。  

(三)重点工作概述  

为深入学习习近平生态文明思想,坚持绿水青山就是金山银山理念,贯彻落实省委、省政府、市委、市政府及市林草局的决策部署,加强政治建设、思想建设、作风建设、组织建设和制度建设,始终坚持以问题为导向,以结果为导向,以党建为导向,紧密结合2022年工作计划目标,重点围绕资源、科研监测工作中存在的问题,制定2022年全单位重点工作。具体内容如下:  

1.发挥党建引领,筑牢思想阵地    

以党的政治建设为统领,坚持第一议题制度,以问题和目标为导向,强化党建与业务工作相融合,进一步巩固提升支部规范化建设创建已有的成果,持续发力,努力推进党建引领保护区高质量发展。  

1)认真抓好政治思想建设。始终把政治建设摆在首位,认真落实第一议题三会一课、民主生活会、组织生活会、支部主题党日等制度,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神以及省第十一次党代会、省委省政府普洱现场办公会、市第五次党代会精神;认真学习贯彻党的二十大精神。坚持原原本本学,深入思考学,充分认识党的二十大重要现实意义,深刻把握全会精神内涵,进一步增强建设社会主义现代化国家新征程的思想自觉、政治自觉和行动自觉;结合党史学习教育,深入开展新征程上的普洱之问思想大讨论等系列活动,严守政治纪律和政治规矩,旗帜鲜明讲政治,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,带领广大党员干部增强四个意识、坚定四个自信、忠诚拥护两个确立、坚决做到两个维护。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为引领保护区奋进新征程的前进灯塔,带领广大党员干部争做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者,在学深悟透上下功夫,在贯彻落实上见成效,努力把思想伟力转化为干事创业的精神动力。  

2)认真履行党建工作责任。一是明确责任主体。落实全面从严治党主体责任和党组织书记党建第一责任人责任,牵头抓总,班子成员履行一岗双责,统筹推进党建工作与业务工作相融合。二是强化指导督查。建立月考核督查机制,将党建与业务工作同安排、同部署、同推进、同考核。每季度召开一次专题会议,听取支委和党员同志党建工作汇报,总结分析解决工作中存在的问题,扎实推动党建和业务工作融合发展,切实提高党建工作质量。  

3)认真抓好党建工作,突出特色亮点。一是发挥党建示范引领作用,抓好党建和业务工作融合发展。搭建与院校、协防单位、帮扶勐矿、社区及友好单位等部门开展形式多样的党建业务工作经验交流及主题党日活动,促进党建业务工作水平双提升。积极开展特色党支部党员示范岗位模范创建。二是加强班子和队伍建设。结合实际,规范落实党内政治生活制度,强化党员干部教育管理,规范做好发展党员工作。三是做好2022年度党组织书记抓基层党建工作述职评议考核反馈问题整改落实。  

4)认真抓好纪律作风建设。按照《中共普洱市林业和草原局党组关于落实惜岗位,转作风,争先进专项行动任务分解方案》要求,按照习近平总书记三严三实的要求,不断发扬党的优良传统和作风。立足岗位作奉献,在其位谋其政,在其位干其事,在岗在状态,精神饱满,昂扬向上,聚正能量,不能萎靡不振,人在心不在,浑浑噩噩,做一天和尚撞一天钟,出工不出力,把本职工作干好,干出成效,无愧于新时代新使命。一是认真落实全面从严治党主体责任和一岗双责,坚持民主集中制,严格执行三重一大规定。二是深化惜岗位,转作风,争先进专项行动,开展干部干部标兵评定。三是加强廉政宣传教育,开展警示教育、纪律作风整顿教育、参观廉政教育基地、党员干部职工将廉政党课、开展廉政谈话、集体廉政。  

5)认真落实意识形态责任。全年狠抓意识形态工作,加强意识形态工作极端重要性认识,指定专人负责此项工作,做到工作有人抓、有人管、抓有目标,管有方向,形成支委会统一领导,党政齐抓共管,班子成员分工负责的工作格局。  

2.紧扣工作重心,抓好资源管理。    

1)落实责任,提高意识,做好森林防火工作。以预防为主,抓好重点区域监管,加强巡护;加强火源管理,尽量避免火灾的产生;加强重点时段的宣传,如发生火灾及时处置:一是发放告知书;二是利用短视频进行宣传,预防火灾发生。  

2)压实责任,紧抓资源保护工作。紧盯保护区内林地蚕食、非法采脂、放牧、偷盗猎、人为活动等资源保护问题。逐步清理违规放牧问题(限期清理),今年杜绝新增放牧问题。禁止非法采脂方面:巩固现有成果,加强监管。偷盗猎方面:加强宣传和警示教育,一旦发现及时制止。林地蚕食方面:界限明确,进行指认,逐步解决。围绕环保督察、绿盾行动,做好资源动态化管理。持续抓好护林员管理,加强培训,强化管理措施。  

3.抓好科研监测管理,加速科研工作进程。    

科研是保护区决策,计划,实施及开展各项具体工作的前提和依托,是保护区实现可持续发展的基础。糯扎渡保护区科研管理坚持项目工作法全面推进科研监测工作,提高职工积极性,今年工作将从:一是完善科研监测培训;二是加强项目储备;三是加强设施设备管理;四是加快成果转化,将保护区已有的数据、资料成果化。  

4.抓宣传工作,提升保护区知名度。    

宣传工作的推进有效提升糯扎渡保护区知名度,传播生态保护,生态理论,生态文明观念,引导树立尊重自然、顺应自然、保护自然生态文明的理念,进一步提升群众对保护森林及野生动植物资源的重要意义的认识,激励全社会积极参与自然生态保护工作。今年宣传工作围绕:一是运营好抖音平台,根据抖音相关工作方案开展,二是做好省级生态文明教育基地复审工作,争取今年将芒坝点申报为省级生态文明教育基地。三是持续做好短视频制作,将保护区好的视频材料进行编辑、宣传,对接好媒体单位,央视视频宣传不少于5个。  

5.明确目标,坚定方向,推进保护区发展。    

1)继续推进保护区资源管护工作。加强护林员管理和培训,加强清理保护区内放牧、采松脂等工作。  

2)持续开展科研监测项目。开展豚尾猴生境调查监测和食性调查、大紫胸鹦鹉生境调查、专家工作站项目实施、红外相机规范化管理、芒坝野外站建设、保护动植物数据更新收集、外来入侵植物调查等。  

3)千方百计争取资金项目逐步解决群众发展所需和保护区发展的制约瓶颈。  

4)严格执行各项规章制度,认真履行一岗双责,规范单位内部管理。全面贯彻十九大及十九届二、三、四、五、六中全会精神和云南省第十一次党代会精神,绷紧纪律之弦,践行绿水青山就是金山银山的生态发展理念,按照市林草局党组的安排,主动融入亚洲象国家公园建设的大局,全面加强森林资源和生物多样性保护,以人为中心,建设敢于担当,努力建设干事创业的干部队伍,加快推进糯扎渡保护区高质量发展。  

二、预算单位基本情况  

单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,单位基本情况如下:  

在职人员编制32人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制32人。在职实有32人,其中:财政全额保障32人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。  

车辆编制2辆,实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

(一)部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入661.34万元,其中:一般公共预算613.42万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入47.92万元  

与上年对比增加62.91万元增长10.51%,主要原因:一是202012月新安置的退役军人至20211月办理工资,导致2022年纳入部门预算的人数比上年增加1人;二是2021职工岗位正常晋升变动,导致2022基本支出预算增加;三是2021年单位自有资金不纳入财政预算,而2022年我单位有自有资金47.92万元纳入财政预算  

(二)财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入613.42万元,其中本年收入613.42万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款613.42万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元  

与上年对比增加15.00万元增长2.51%,主要原因:一是202012月新安置的退役军人至20211月办理工资,导致2022年纳入部门预算人数比上年增加1人;二是2021职工岗位正常晋升变动,导致2022基本支出预算增加  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出661.34万元财政拨款安排支出613.42万元,其中基本支出518.72万元,与上年对比增加22.00万元主要原因一是202012月新安置的退役军人至20211月办理工资,导致2022年纳入部门预算人数比上年增加1二是2021年职工岗位正常晋升变动,导致2022年基本支出预算增加项目支出94.70万元,与上年对比减少7.00万元主要原因2021年保护地优化整合勘界立标项目实施完毕,导致2022年上年结转结余的项目资金较2021年的减少  

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为40.80万元,比2021年预算数增加2.38万元增长6.21%。其中基本支出40.80万元,项目支出0.00万元。主要用于:缴纳在职人员养老保险金。  

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为1.80万元,比2021年预算数减少0.48万元下降20.92%。其中基本支出1.80万元,项目支出0.00万元。主要用于:缴纳在职事业人员失业保险金。  

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为27.60万元,比2021年预算数增加2.17万元增长8.54%。其中基本支出27.60万元,项目支出0.00万元。主要用于:缴纳在职人员基本医疗保险金。  

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为10.32万元,比2021年预算数增加0.63万元增长6.54%。其中基本支出10.32万元,项目支出0.00万元。主要用于:缴纳在职人员医疗补助。  

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为2.17万元,比2021年预算数增加0.27万元,增长14.17%。其中基本支出2.17万元,项目支出0.00万元。主要用于:缴纳在职人员工伤、生育及大病补充保险金。  

6.节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)2022年预算数为16.15万元,比2021年预算数增加4.15万元,增长34.56%。其中基本支出0.00万元,项目支出16.15万元。主要用于:糯扎渡自然保护区日常管理支出。  

7.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2022年预算数为397.85万元,比2021年预算数增加14.29万元,增长3.72%。其中基本支出397.85万元,项目支出0.00万元。主要用于:发放在职人员工资支出及日常公用支出。  

8.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)2022年预算数为72.88万元,比2021年预算数增加72.88万元。其中基本支出0.00万元,项目支出72.88万元。主要用于:开展COP15芒坝鹦鹉及特色生物多样性保护宣传展示项目  

9.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2022年预算数为3.15万元,比2021年预算数增减少26.85万元下降89.49%。其中基本支出0.00万元,项目支出3.15万元。主要用于:完善保护区机构能力建设  

10.农林水支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为38.18万元,比2021年预算数增加2.72万元增长7.69%。其中基本支出38.18万元,项目支出0.00万元。主要用于:缴纳在职人员住房公积金财政配套部分。  

11.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)2022年预算数为2.52万元,比2021年预算数增加2.52万元。其中基本支出0.00万元,项目支出2.52万元。主要用于:森林防火防治及相关支出。  

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.工资福利支出(类)基本工资(款)2022年预算数为116.18万元2021年预算数增加5.68万元,增长5.14%其中:基本支出116.18万元,项目支出0.00万元  

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2022年预算数为9.85万元2021年预算数减少45.22万元,下降82.11%其中基本支出9.85万元,项目支出0.00万元  

3.工资福利支出(类)奖金(款)2022年预算数为70.39万元2021年预算数增加2.20万元,增长3.23%其中:基本支出70.39万元,项目支出0.00万元  

4.工资福利支出(类)绩效工资(款)2022年预算数为175.48万元2021年预算数增加52.63万元,增长42.84%其中:基本支出175.48万元,项目支出0.00万元  

5.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2022年预算数为40.80万元2021年预算数增加2.38万元,增长6.21%其中:基本支出40.80万元,项目支出0.00万元  

6.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2022年预算数为27.60万元2021年预算数增加2.17万元,增长8.54%其中:基本支出27.60万元,项目支出0.00万元  

7.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2022年预算数为10.32万元2021年预算数增加0.63万元,增长6.54%其中:基本支出10.32万元,项目支出0.00万元  

8.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2022年预算数为3.97万元2021年预算数减少0.21万元,下降4.94%其中:基本支出3.97万元,项目支出0.00万元  

9.工资福利支出(类)住房公积金(款)2022年预算数为38.18万元2021年预算数增加2.73万元,增长7.69%其中:基本支出38.18万元,项目支出0.00万元  

10.商品和服务支出(类)办公费(款)2022年预算数为2.53万元2021年预算数减少0.46万元,下降15.31%其中:基本支出1.92万元,项目支出0.61万元  

11.商品和服务支出(类)水费(款)2022年预算数为0.16万元2022年预算数增加0.01万元,增长3.21%其中:基本支出0.16万元,项目支出0.00万元  

12.商品和服务支出(类)电费(款)2022年预算数为0.16万元2021年预算数增加0.01万元,增长3.21%其中:基本支出0.16万元,项目支出0.00万元  

13.商品和服务支出(类)邮电费(款)2022年预算数为0.38万元2021年预算数增加0.01万元,增长3.23%其中:基本支出0.38万元,项目支出0.00万元  

14.商品和服务支出(类)物业管理费(款)2022年预算数为9.89万元2021年预算数增加0.53万元,增长5.68%其中:基本支出0万元,项目支出9.89万元  

15.商品和服务支出(类)差旅费(款)2022年预算数为3.96万元2021年预算数减少11.32万元,下降74.06%其中:基本支出0.00万元,项目支出3.96万元  

16.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2022年预算数为3.11万元2021年预算数减少0.02万元,下降0.52%其中:基本支出0.81万元,项目支出2.30万元  

17.商品和服务支出(类)劳务费(款)2022年预算数为6.80万元2021年预算数增加6.30万元,增长1260%其中:基本支出1.80万元,项目支出5.00万元  

18.商品和服务支出(类)工会经费(款)2022年预算数为6.03万元,比2021年预算数增加0.26万元,增长4.54%,其中:基本支出6.03万元,项目支出0.00万元  

19.商品和服务支出(类)福利费(款)2022年预算数为6.03万元2021年预算数增加0.26万元,增长4.54%其中:基本支出6.03万元,项目支出0.00万元  

20.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2022年预算数为1.90万元2021年预算数增加0.00万元,其中:基本支出1.90万元,项目支出0.00万元  

21.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2022年预算数为1.44万元2021年预算数减少0.60万元,下降29.41%其中:基本支出1.44万元,项目支出0.00万元  

22.商品和服务支出(类)委托业务费(款)2022年预算数为13.29万元2021年预算数减少21.71万元,下降62.03%其中:基本支出0.00万元,项目支出13.29万元  

23.商品和服务支出(类)专用材料费(款)2022年预算数为1.082021年预算数增加0.58万元,增长116%其中:基本支出0万元,项目支出1.08万元  

24.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2022年预算数为5.30万元2021年预算数增加1.17万元,增长28.47%其中:基本支出5.30万元,项目支出0.00万元  

25.资本性支出(类)办公设备购置(款)2022年预算数为10.06万元2021年预算数增加1.06万元,增长11.80%其中:基本支出0.00万元,项目支出10.06万元  

26.资本性支出(类)专用设备购置(款)2022年预算数为29.26万元2021年预算数增加29.26万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出29.26万元  

27.资本性支出(类)无形资产购置(款)2022年预算数为12.00万元2021年预算数增加12.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出12.00万元  

28.资本性支出(类)其他资本性支出(款)2022年预算数为7.25万元2021年预算数减少22.75万元,下降75.83%其中:基本支出0万元,项目支出7.25万元  

五、市对下项转移支付情况  

(一)与中央配套事项  

糯扎渡省级自然保护区管护局2022年无市对下专项转移支付事项,无与中央配套事项。  

(二)按既定政策标准测算补助事项  

糯扎渡省级自然保护区管护局2022年无市对下专项转移支付事项,无按既定政策标准测算补助事项。  

(三)经济社会事业发展事项  

糯扎渡省级自然保护区管护局2022年无市对下专项转移支付事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额4.17万元,其中:政府采购货物预算4.17万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

糯扎渡省级自然保护区管护局2022一般公共预算财政拨款三公经费合计5.01万元,较上年减少0.02万元,下降0.32%,具体变动情况如下:  

(一)因公出国(境)费  

糯扎渡省级自然保护区管护局2022因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次  

(二)公务接待费  

糯扎渡省级自然保护区管护局2022年公务接待费预算3.11万元,较上年减少0.02万元,下降0.52%,国内公务接待批次为45次,共计接待380人次  

增减变化主要原因是进一步规范公务接待,无公函不予接待、严格控制陪同人员及用餐标准  

(三)公务用车购置及运行维护费  

糯扎渡省级自然保护区管护局2022年公务用车购置及运行维护费1.90万元,较上年增加0.00万元其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元;公务用车运行维护费1.90万元,较上年增加0.00万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年实行绩效目标管理的项目共9个,涉及资金172.62万元,其中一般公共预算当年拨款124.70万元,其他收入47.922022糯扎渡省级自然保护区管护局年初预算下达无重点项目。  

、其他公开信息  

(一)专业名词解释  

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。  

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。  

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费:是指行政单位及参公管理事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

三公经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。  

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明  

糯扎渡省级自然保护区管护局为普洱市林业和草原局下属公益一类事业单位,执行事业单位会计制度,2022年机关运行经费0.00万元,与上年一致。  

(三)国有资产占有使用情况  

截至20211231日,糯扎渡省级自然保护区管护局资产总额568.69万元,其中,流动资产336.54万元,固定资产净值114.09万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程93.37万元,无形资产净值24.68万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少19.55万元,其中固定资产净值减少12.32万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元    

监督索引号53080003200100400111    

  
附件【糯扎渡省级自然保护区管护局2022年部门预算.xls
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