普洱市新闻出版广电局2016年度部门决算公开报告 第一部分 普洱市新闻出版广电局(本级)概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第一部分 普洱市新闻出版广电局(本级)概况 一、主要职能 (一)主要职能 1.贯彻执行国家和省关于新闻出版广播影视工作的方针、政策和法规;起草全市新闻出版广播影视地方性法规、政府规章草案,推进新闻出版广播影视体制机制创新。 2.贯彻执行国家和省、市新闻出版广播影视宣传方针、政策,指导宣传业务,把握正确舆论导向。 3.拟订新闻出版广播影视事业、产业发展规划,并组织实施;指导、监管重点基础设施建设,推进边境地区新闻出版与广播影视反渗透基础设施建设。 4.组织实施全市新闻出版广播影视公共服务,构建新闻出版广播影视长效化的现代公共服务体系。 5.依法对全市新闻出版广播影视事业进行行业管理。负责监管新闻出版广播影视机构、业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量;实施依法设定的行政许可,监管新闻出版广播影视市场经营活动;组织查处重大违法违规行为,监管广播影视广告播放,负责全市新闻记者证管理,负责驻普记者站的监管;负责对市辖区内频率频道、书号刊号监管。 6.负责对网络视听、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管。 7.负责推进新闻出版与广播影视业技术创新,推进数字化、网络化、高清化技术改造;推进传统媒体与新媒体的一体化融合。 8.负责对辖区内广播电视节目传输、覆盖、测试和安全播出进行监管。 9.策划、组织、监管辖区内重大新闻出版广播影视活动。 10.负责印刷业的监管。 11.负责著作权管理工作,负责组织推进软件正版化工作。 12.拟定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施;承担我市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。 13.完成市委市政府交办的其他工作。 (二)2016年度重点工作任务介绍 2016年,普洱市新闻出版广电局在市委市政府及其市委宣传部强有力的领导下,在省局的具体指导下,紧紧围绕市委市政府中心工作,牢牢把握新闻出版广播电影电视行业发展大势,真抓实干、开拓创新,宣传工作导向正确,节目质量稳中有升,行业监管初成体系,公共服务强力推进,事业发展稳扎稳打,工作创新有所突破,作风建设驰而不息,规矩意识深入人心。在全系统广大干部职工的共同努力下,各项工作都取得了较好的成绩,全市新闻出版广播电影电视工作呈现出了欣欣向荣的面貌。 1.以“两学一做”学习教育为载体,进一步提升干部职工综合素质。 精心组织,周密部署,深入开展“两学一做”学习教育。重点学习了习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南讲话精神,学习了习近平总书记“七一”讲话精神,在全国宣传思想工作会议上的讲话精神,在文艺工作者座谈会上的讲话精神,在党的新闻舆论工作座谈会上的讲话精神等,学习了十八届六中全会精神,省委九届十一次、十二次全会精神、第十次党代会及十届二次全会精神,普洱市委三届十次、十一次和第四次党代会精神及其中央有关路线方针政策和省委市委的决策部署。反复学习了《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》《关于党内政治生活的若干准则》等。通过扎实的学习教育,进一步提高了广大党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。广大党员自觉践行社会主义核心价值观,自觉讲规矩、讲奉献、讲担当、讲服务。同时,根据媒体融合加快,技术进步日新月异,新闻出版版权和广播电影电视职能整合后面临的行业机遇与挑战,走出去、请进来,加大对干部职工的培训力度。一年来,针对媒体融合、数字技术、安全播出、软件正版化、印刷监管、扫黄打非、版权监管、地面无线数字覆盖、户户通技术、宣传管理、新闻业务等数个专题进行了业务、技术、规章培训,培训人数达615人次,使广大干部职工政治素养提高,业务本领增强,有效提高了队伍的综合素质。 2.坚持正确舆论导向,圆满完成了各项宣传任务。 坚持党管意识形态不动摇,认真落实意识形态工作责任制,认真践行习近平总书记对党的新闻舆论工作提出的48字职责和使命,坚持党性原则,坚持马克思主义新闻观,坚持正确舆论导向,坚持正面宣传为主,精心组织、精心策划,主题报道鲜活生动,重点报道影响广泛,民生节目慰贴暖心,问政节目直面问题。圆满完成了学习贯彻十八届五中、六中全会、省委、市委全会精神,“两学一做”学习教育、庆祝建党95周年、纪念红军长征胜利80周年、脱贫攻坚、绿色经济试验示范区建设、安居工程建设、恢复重建等重点宣传任务,采访深入、形式多样、主题突出、引导有力。一年来,播出电视新闻315期3140条,广播新闻341期10968条,播出公益广告51463条,为推动我市经济社会发展营造了良好的舆论氛围。 同时,两台把外宣工作当成当仁不让的己任。普洱人民广播电台在中央两台及港澳媒体播出新闻和专题117条(组),在云南人民广播电台播出新闻和社教节目153条(组),《飞越城市》与50家城市电视台进行了对播;普洱电视台在中央电视台播出新闻48条,在云南电视台播出新闻416条,其中23条上了头条,75条上了新闻提要,为提高普洱知名度,向世界推介“天赐普洱、世界茶源”的品牌做出了自己的贡献。 3.着力挖掘本土故事,自办节目影响力进一步提升。 两台本着新闻立台、内容立台的定位,着力推行自办节目本土化、区域化战略,节目栏目内容取向包容了时政、经济、社会、民生、本土文化、娱乐等视域,节目形式丰富多样。资讯、专题、访谈、纪实、直播、录播等灵活手段,有效传播了普洱声音,讲述了普洱故事。无论经济建设前线还是突发事件现场,无论脱贫攻坚前沿还是救灾抢险进行时,我们的声频荧屏都是在场者、亲历者。通过精心打造,《普洱新闻》《普洱新闻联播》《百姓直快》《对话普洱》《普洱政风行风热线》《飞越城市》《法制普洱》等栏目本土品牌节目的地位进一步筑牢,影响力进一步扩大。其它一系列经济类、科技类、文化类、娱乐类节目,形式不拘一格,异彩纷呈,都在用自己的音像,服务了听众、服务了观众,使本土人民群众的文化生活更加丰富多彩。 精心制作的节目也有了实至名归的收获。去年,在我局举行的广播影视竞赛活动中,有109件作品获奖,其中一等奖16件、二等奖37件;有16件作品分获云南新闻奖和云南广播电视奖,其中有两件作品获一等奖。有14件作品获国家级奖,其中一等奖3件;节目创新创优继续保持了良好的态势。 4.强化守土有责意识,行业监管进一步规范有序。 进一步转变职能,把常态监管和专项治理结合起来,把堵和疏结合起来,提高责任意识,开列责任清单,完善监管制度,加强规章培训,提高监管能力,监管体系初步建立。首先,进一步严肃宣传纪律,加强了广播电视宣传管理;其次,加强了广告管理,声频荧屏进一步净化;第三,加强了对公共载体视听节目的管理,强化了行业社会责任;第四,加强安全播出监管,确保了安全优质播出;第五,加强了非法频率、非法广播电视节目接收设施、非法小前端的整治,规范了传播秩序;第六,扎实组织“清源”、“秋风”、“净网”、“护苗”、“固边”等专项行动和“高校及其周边复印店专项治理”、“打击利用云盘传播淫秽色情信息专项整治”,有效净化了文化市场环境;第七,持续推进软件正版化工作,进一步提高了人们对著作权、版权的保护意识;第八,加强了对图书音像制品和电子出版物、印刷企业的监管,有效净化了新闻出版市场环境;第九,加强了对数字院线的监管,确保了放映质量和院线利益;通过全系统广大干部职工的共同努力,在各有关部门的通力协作下,我市的新闻出版版权、广播电影电视运行秩序做到了规范有序。 5.把握行业发展态势,事业基础进一步得到夯实。 新闻出版广播影视事业是技术发展的产物。我们充分认识到,夯实事业基础就是打好发展基础。所以,千方百计整合资源,多渠道筹措资金,加大事业投入,久久为功。普洱市电视转播台、墨江、景东、镇沅、江城广播电视发射台5个高山台站改造基本完成;景谷发射台建设项目全面启动;16个广播电视节目地面无线数字化覆盖工程建设正强力推进;28个补点站建设正加快推动;县城数字院线建设基本建成放映;江城、孟连、西盟、镇沅4个县的制播能力建设有效提升了贫困地区电视台的技术水平;全市广播电影电视数字化、网络化改造卓有成效;电视台高清采编播体系基本构建成,比省局提的目标要求提前了4年;人民路办公室修缮正紧锣密鼓,改造后将有效改善我局办公条件。 6.增强服务意识,公共服务体系进一步完善。 新闻出版广播电影电视工作,承担着繁重的宣传任务,行业监管责任,提供文化生活产品责任。由于行业的特殊性、技术的特殊性,还承担着繁重的行业公共服务体系建设、运行维护责任。一年来,我们以改善服务为着力点、以高度的责任感加快完善新闻出版广播影视公共服务体系:农家书屋做到了有序运行、常态开放;全民阅读工程逐步推动;农村电影放映工程完成1040场,其它公益放映完成300场。译制完成了拉祜语、哈尼语故事片12部,科教片16部,完成了习近平总书记系列重要讲话精神的拉祜语、哈尼语译制;放映民语电影4280场,场次位于云南省首位;已实施的应急广播已在农村发挥着宣传和应急作用;“百县万村”广播示范村启动建设;广播电视村村通运行良好,全面完成户户通59168户的后续建设任务;广播电视节目地面无线数字化覆盖工程进一步推动了立体多重覆盖格局的形成;高山台站改造工程有效加快了数字化改造步伐。 7.加强人防技防,安全播出工作圆满收官。 安全播出是广播电视的生命线。我局始终以高度的政治责任感、使命感搞好安全播出工作。首先,加强制度建设,完善指挥调度体系,规范工作流;第二,加强业务培训,提高安播人员技术素质;第三,加强应急演练,提高处变能力;第四,加强联席会议制度,提高协同作战能力;第五,坚持重要时段领导靠前指挥,强化领导责任;第六,加强督查巡查,随时绷紧安播琴弦;第七,加大基础投入,提高数字化水平,补齐安播短板;第八,加强请示报告制度,确保信息畅通。通过各级责任人和技术队伍的共同努力,重点时段实现了零秒停播、误播、漏播、迟播,一年无大的播出事故发生。 8.加快工作创新,使事业发展焕发了生机和活力。 创新是各项工作不竭的动力。新广部门作为意识形态的主要主阵地,创新更是我们赢得发展的源泉。面对新闻广电工作面临的新机遇、新挑战,整个系统各级各部门不畏困难、大胆创新,使各项事业充满了生机和活力。 首先,加强媒体合作创新。普洱人民广播电台加强和中央人民广播电台、国际广播电台及其其它省市台的合作联动,先后举办了《城市新跨越》普洱采访活动、“全景中国•普洱城市周”国际推广活动、“中国家庭故事大赛”活动、港澳媒体普洱行活动、中广联青少年广播节目工作委员会年会及采风活动等,既有效宣传了普洱,又提高了普洱台的知名度和队伍素质; 第二,推动公共服务创新。局机关成立了广播电视公共服务技术中心,细化了职能分工;民语电影译制把着力点放到放映场次上,突出了译制的实际效果;数字院线建设考虑到边疆县城的特殊性,采取了不同的建设运营模式;户户通后续建设考虑到原来建设维护机制的不顺,由新广部门亲自实施;思路的转变,体现的是公共服务惠民政策真正惠民。 第三,推动媒体融合创新。普洱人民广播电台推动与新媒体一网两微深度融合;“无线普洱”全新推出“普洱快报”掌上直播平台和今日头条客户端,多次参与重大活动直播,阅读量和访问量均创新高;普洱电视台“茶马古道”客户端实现了技术改造和栏目调整,并开通直播县(区)窗口,率先应用“七彩云”融媒体平台“云上普洱”微信公众号推出普洱内容的直播点播。既有效扩大了内容的影响力、宣传的影响力、媒体的影响力,同时创新了新媒体传播模式、运营模式,为探索媒体转型升级迈开了可喜的一步。 9.面对困难强化担当精神,两台经营工作顶住了压力。 近年来,传统媒体包括报纸、广播、电视由于新媒体的冲击,经营工作断崖式下滑。加上广告法律法规的进一步严肃,对违法广告整治力度的加大,广告创收作为传统媒体创收主渠道风景不再。对经济欠发达地区的普洱,两台的压力可想而知。但两台的同志以对党、对台、对职业、对责任高度负责的勇气,千方百计、创新思路、创新办法、开源节流、改善服务,保障了经营收入的基本稳定,保障了两台宣传工作健康运转,保障了两台所有工作的正常运转。据不完全统计,普洱电视台完成了600万元的经营毛收入,普洱人民广播电台完成了160万元的经营毛收入。从高度讲,这是为财政分忧,为新广全盘工作分忧,彰显的是新广人面对困难的担当精神。 10.认真落实党风廉政建设责任制,驰而不息改进工作作风。 加强党风廉政建设,是我们营造风清气正的干事创业环境的先决条件。一年来,我局把党风廉政建设工作同履行行业职能同部署、同落实,强化一岗双责,突出主体责任,层层落实党风廉政建设责任制。加强党章党纪和法律法规学习,用正反典型作参照,加强思想教育;完善制度体系,坚持按制度办事,加强个人自律;加强廉政风险防控,有序推进党务、政务、财务公开;加强执纪问责与督查抽查,把廉政工作抓常抓细。通过持之以恒的学习教育和不懈的工作努力,广大党员干部自觉遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律;讲规矩、讲担当,团结务实的风气逐步形成,为民服务的意识得到加强。表现在勇挑担子不推诿,纪律面前心存敬畏和戒尺。表现在我们宣传工作、监管工作、公共服务方方面面的工作取得的成效上。表现在深入基层多了、深入采访多了,特别一提的是在扶贫工作上,一方面我们对全市广播电视覆盖率、农家书屋等脱贫出列指标进行了再排查、再摸底,并查缺补漏,改进工作,补齐短板;一方面市直系统对四个扶贫挂钩村做到了真心帮扶,深入贫困群众访贫问苦,为他们排忧解难,深入田间地头助推他们修路建房、扶持产业。一年来,挂钩联系5个贫困点,134名领导干部职工与全部建档立卡贫困户结对,共派出7名干部职工驻村帮扶,投入计60万余元的物资帮扶基础设施改造和发展产业,为全市脱贫攻坚工作做出了应有的贡献。 二、部门基本情况 (一)部门决算单位构成 纳入普洱市新闻出版广电局(本级)2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 普洱市新闻出版广电局(本级)2016年末实有人员编制19人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。较2015年持平。 离退休人员2人。其中:离休2人,退休0人(划归社保统一发放)。 实有车辆编制1辆,在编实有车辆2辆。较2015年减少1车辆,原因为公务用车改革减少1辆。 第二部分 2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 | 编制单位:普洱市新闻出版广电局(本级) | | 单位:元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 一、财政拨款收入 | 1 | 11,791,837.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10,000.00 | 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 六、其他收入 | 7 | 40,000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 11,004,070.41 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 629,794.00 | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 323,317.05 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 159,941.60 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | | 21 | | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 本年收入合计 | 24 | 11,831,837.57 | 本年支出合计 | 55 | 12,127,123.06 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 | 年初结转和结余 | 26 | 1,273,282.08 | 提取职工福利基金 | 57 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 27 | 888,186.12 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 | | 28 | | 年末结转和结余 | 59 | 977,996.59 | | 29 | | 项目支出结转和结余 | 60 | 793,841.15 | | 30 | | | 61 | | 总计 | 31 | 13,105,119.65 | 总计 | 62 | 13,105,119.65 | 注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
二、收入决算表 收入决算表 |
| | | | | | | | | | | 公开02表 |
| 编制单位:普洱市新闻出版广电局(本级) | | | | | 单位:元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 11,831,837.57 | 11,791,837.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 10,708,784.92 | 10,668,784.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 10,708,784.92 | 10,668,784.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 2070401 | 行政运行 | 2,540,798.00 | 2,540,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070402 | 一般行政管理事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 8,017,986.92 | 7,977,986.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 629,794.00 | 629,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 629,794.00 | 629,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 623,794.00 | 623,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 323,317.05 | 323,317.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 323,317.05 | 323,317.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 242,357.00 | 242,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 64,668.68 | 64,668.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 16,291.37 | 16,291.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 159,941.60 | 159,941.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 159,941.60 | 159,941.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 156,441.60 | 156,441.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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三、支出决算表 支出决算表 |
| | | | | | | | | 公开03表 |
| 编制单位:普洱市新闻出版广电局(本级) | | | 单位:元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 12,127,123.06 | 3,854,791.17 | 8,272,331.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 11,004,070.41 | 2,741,738.52 | 8,262,331.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 11,004,070.41 | 2,741,738.52 | 8,262,331.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070401 | 行政运行 | 2,540,798.00 | 2,540,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070402 | 一般行政管理事务 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 8,313,272.41 | 200,940.52 | 8,112,331.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 629,794.00 | 629,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 629,794.00 | 629,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 623,794.00 | 623,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 323,317.05 | 323,317.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 323,317.05 | 323,317.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 242,357.00 | 242,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 64,668.68 | 64,668.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 16,291.37 | 16,291.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 159,941.60 | 159,941.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 159,941.60 | 159,941.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 156,441.60 | 156,441.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 |
| | | | | | | 公开04表 |
| 编制单位:普洱市新闻出版广电局(本级) | | | 单位:元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,791,837.57 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 10,668,784.92 | 10,668,784.92 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 629,794.00 | 629,794.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 323,317.05 | 323,317.05 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 159,941.60 | 159,941.60 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 11,791,837.57 | 本年支出合计 | 53 | 11,791,837.57 | 11,791,837.57 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 11,791,837.57 | 总计 | 58 | 11,791,837.57 | 11,791,837.57 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
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五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
| | | | | | | | | | | | | | | 公开 | 05表 |
| 编制单位:普洱市新闻出版广电局(本级) | | | | | | | 单位: | 元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,791,837.57 | 3,653,850.65 | 8,137,986.92 | 11,791,837.57 | 3,653,850.65 | 8,137,986.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,668,784.92 | 2,540,798.00 | 8,127,986.92 | 10,668,784.92 | 2,540,798.00 | 8,127,986.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,668,784.92 | 2,540,798.00 | 8,127,986.92 | 10,668,784.92 | 2,540,798.00 | 8,127,986.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540,798.00 | 2,540,798.00 | 0.00 | 2,540,798.00 | 2,540,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,977,986.92 | 0.00 | 7,977,986.92 | 7,977,986.92 | 0.00 | 7,977,986.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629,794.00 | 629,794.00 | 0.00 | 629,794.00 | 629,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629,794.00 | 629,794.00 | 0.00 | 629,794.00 | 629,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623,794.00 | 623,794.00 | 0.00 | 623,794.00 | 623,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,317.05 | 323,317.05 | 0.00 | 323,317.05 | 323,317.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,317.05 | 323,317.05 | 0.00 | 323,317.05 | 323,317.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242,357.00 | 242,357.00 | 0.00 | 242,357.00 | 242,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,668.68 | 64,668.68 | 0.00 | 64,668.68 | 64,668.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,291.37 | 16,291.37 | 0.00 | 16,291.37 | 16,291.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,941.60 | 159,941.60 | 0.00 | 159,941.60 | 159,941.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,941.60 | 159,941.60 | 0.00 | 159,941.60 | 159,941.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,441.60 | 156,441.60 | 0.00 | 156,441.60 | 156,441.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| | | | | | | | | 公开06表 |
| 编制单位:普洱市新闻出版广电局(本级) | | | | 单位:元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,979,753.05 | 302 | 商品和服务支出 | 213,822.55 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 971,091.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 667,429.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,600.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 323,317.05 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16,316.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,460,275.05 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 194,981.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 420,118.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | — |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 685,234.45 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 156,441.60 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 68,089.76 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 3,500.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 100,200.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 45,532.79 | | | |
| 人员经费合计 | 3,440,028.10 | 公用经费合计 | 213,822.55 |
| 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| | | | | | | | | | | | | | | 公开07 | 表 |
| 编制单位:普洱市新闻出版广电局(本级) | | | | | | | | 单位: | 元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
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八、财政专户管理资金收入支出决算表 财政专户管理资金收入支出决算表 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 公开08表 |
| 编制单位:普洱市新闻出版广电局(本级) | | | | | | | | 单位:元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 |
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九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | | | | 公开09表 | 编制单位:普洱市新闻出版广电局(本级) | 单位:元 | 项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 | 栏 次 | 1 | 2 | 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | (一)支出合计 | 2 | 407,000.00 | 429,142.77 | 1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 62,750.00 | 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 164,000.00 | 156,165.19 | (1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | (2)公务用车运行维护费 | 6 | 164,000.00 | 156,165.19 | 3.公务接待费 | 7 | 243,000.00 | 210,227.58 | (1)国内接待费 | 8 | — | 210,227.58 | 其中:外事接待费 | 9 | — | 0.00 | (2)国(境)外接待费 | 10 | — | 0.00 | (二)相关统计数 | 11 | — | — | 1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | 2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 1 | 3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 | 4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 2 | 5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 392 | 其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | 6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 925 | 其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | 8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | 二、机关运行经费 | 22 | — | 213,822.55 | (一)行政单位 | 23 | — | 213,822.55 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 0.00 | 注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | 2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 普洱市新闻出版广电局(本级)2016年度收入合计11,831,837.57元。其中:财政拨款收入11,791,837.57元,占总收入的99.66%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入40,000.00元,占总收入的0.34%。与上年总收入相比,较2015年4,996,514.8元增加6,835,322.77元增加136.80%,其中财政拨款收入较2015年4,586,514.8元增加7,205,322.77元增加157.10%,增加原因一是基本支出3,854,791.17较2015年2,656,418.80元增加1,198,372.37元,主要是2016年工资改革调标增资相应增加各项支出、公务用车改革增加公车补贴,二是项目支出较2015年1,930,096.00元增加6,342,235.89元增加328.6%,主要是普洱市2016年实施59168户“户户通工程”直播卫星工程增加中央补助资金5,916,800元。其他收入较2015年410,000元减少370,000元减少90.24%, 减少原因是省级补助的户户通工作经费减少。 二、支出决算情况说明 普洱市新闻出版广电局(本级)2016年度支出合计12,127,123.06元。其中:基本支出3,854,791.17元,占总支出的31.79%;项目支出8,272,331.89元,占总支出的68.21%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。 较2015年支出合计5,095,528.32元增加7,031,594.74元增加138%,其中基本支出3,854,791.17元较2015年2,817,054.78元增加1,037,736.39元增36.84%,增加原因一是2016年工资改革调标增资相应增加各项支出,二是公务用车改革增加公车补贴,三是综合考评奖励金发放增加支出。项目支出8,272,331.89较2015年2,278,462.54元增加5,993,869.35元增加263.07%,增加原因一是普洱市2016年实施59168户“户户通工程”增加中央补助资金5,916,800元支出,二是人民路办公区维修改造支付部分经费。 (一)基本支出情况 2016年度用于保障普洱市新闻出版广电局(本级)机构正常运转的日常支出3,854,791.17元。较2015年2,817,054.78元增加1,037,736.39元增36.84%,增加原因一是2016年工资改革调标增资相应增加各项支出,二是公务用车改革增加公车补贴,三是综合考评奖励金发放增加支出。 (二)项目支出情况 2016年度用于保障普洱市新闻出版广电局机关为完成广播电影电视宣传、广播电影电视公共服务和广播电影电视、信息网络视听节目监管、广播电影电视节目传输监管、监测和安全播出等工作,用于专项业务工作的经费支出8,272,331.89元,较2015年2,278,462.54元增加5,993,869.35元增加263.07%,增加原因一是普洱市2016年实施59168户“户户通工程”增加中央补助资金5,916,800元支出,二是人民路办公区维修改造支付部分经费。单位无基金收支预算。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 普洱市新闻出版广电局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出11,791,837.57元,占本年支出合计的97.24%。与上年对比,其中基本支出3,653,850.65元较2015年2,6564,18.8元增加997,431.85元增37.55%,增加原因主要是2016年工资改革调标增资、公务用车改革增加公车补贴、综合考评奖励金发放相应增加支出;项目支出8,272,331.89较2015年1,930,096.00元增加6,342,235.89元增加328.6%,增加原因主要是普洱市2016年实施59168户“户户通工程”增加中央补助资金591.68万元支出和人民路办公区维修改造支付部分经费。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出10,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于党风廉政建设考核奖励; 2.文化体育与传媒(类)支出10,668,784.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.48%。主要用于新闻出版广播影视方面的工作支出,如新闻出版版权、扫黄打非、宣传管理、广播影视公共服务体系建设、广播影视行业管理和广播电视安全播出等; 3.社会保障和就业(类)支出629,794.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于行政单位离退休人员支出; 4.医疗卫生与计划生育(类)支出323,317.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于在职人员基本医疗、工伤、生育、大病及公务员医疗补助等支出; 5.住房保障(类)支出159,941.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于住房公积金和购房补贴; 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 普洱市新闻出版广电局(本级)2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为407,000元,支出决算为429,142.77元,完成预算的105.44%。其中:因公出国(境)费支出决算为62,750.00元,完成预算0元的100%;公务用车购置及运行费支出决算为156,165.19元,完成预算164,000元的95.22%;公务接待费支出决算为210,227.58元,完成预算243,000元的86.51%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公款出国境费用年初无预算,根据省局培训安排,增加支出。“三公”经费支出情况按预算列报口径,公务用车运行维护费和公务接待费较年初预算均下降,公款出国境根据省局组织安排,报经省、市有关部门批准参加培训增加1人1 次增加支出。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数429,142.77比2015年407,621.15增加21,521.62元增长5.28%。其中:因公出国(境)费支出决算62,750.00元比2015年0元增长100%;公务用车购置及运行费支出决算156,165.19元比2015年164,352.95减少8,187.76元下降4.98%;公务接待费支出决算210,227.58比2015年243,268.2元减少33,040.62元下降13.58%。“三公”经费较上年同期略有增长,一是公款出国境根据省局组织安排,报经省、市有关部门批准参加培训增加1人1 次增加支出,上年无公款出国境;二是公务用车运行维护费较上年同期增加支出0.3万元,主要是2016年实施59168户“户户通工程”和新闻出版各种印刷企业清理、扫黄打非各项工作增加支出;三是公务接待费支出较上年同期下降,原因是严格执行中央八项规定,接待中降低接待标准,减少陪餐人数,无接待依据或接待函的不予接待,节约开支。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出62,750.00元,占14.62%;公务用车购置及运行维护费支出156,165.19元,占36.39%;公务接待费支出210,227.58元,占48.99%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出62,750.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括:根据云南省外事办公室、省外国专家局批复同意,省局组织赴澳大利亚进行“媒介融合与信息化”的专业技术培训,我单位报经省、市有关部门批准参加培训学习1人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出156,165.19元。其中: 公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出156,165.19元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2016年新闻出版和广播电影电视宣传、公共服务体系建设、安全播出、行业管理等项目实施过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出210,227.58元。其中: 国内接待费支出210,227.58元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待392批次(其中:外事接待0批次),接待人次925人(其中:外事接待人次0人)。主要用于全市宣传和视听节目管理、广播影视节目内容的监听监看,对广播电视播出(转播)机构的业务的监督检查,电影公共服务的监管,农村电影放映工程的指导,应急广播、村村通、户户通、地面无线数字覆盖等广播电视公共服务的组织实施,负责我市广播电视节目播出、传输、发射质量和覆盖效果的监测管理,全市广播电视节目安全播出管理,对报纸、期刊、图书出版、音像、电子出版单位和出版活动的监管,组织对图书、音像制品、电子出版物内容和质量的监管过程中省级、市级、县级三级的交流、检查和验收考核各项工作中发生的接待支出。 国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 普洱市新闻出版广电局(本级)2016年机关运行经费支出213,822.55元,较2015年203,230万元增加10,592.55元增长5.21%,属正常增长。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等开支。 (二)相关口径说明 1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 普洱市新闻出版广电局 2017年9月20日
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