普洱市发展和改革委员会(本级)2025年部门预算编制说明 | ||||||||||||
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监督索引号53080001230300100000 普洱市发展和改革委员会(本级)2025年预算公开目录 第一部分 普洱市发展和改革委员会(本级)2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 普洱市发展和改革委员会(本级)2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目) 八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目) 九、项目支出绩效目标表(本次下达) 十、项目支出绩效目标表(另文下达) 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 十七、中央转移支付补助项目支出预算表 十八、部门项目中期规划预算表 普洱市发展和改革委员会(本级)2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 普洱市发展和改革委员会拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,拟订地区经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受普洱市人民政府委托向普洱市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,负责组织全社会重要物资的紧急调度,参与应对有关重大突发事件。负责汇总分析财政、金融等方面的情况,研究和分析全社会资金平衡,参与制定财政政策、土地政策,综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议,研究提出直接融资的发展战略和政策建议。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。做好收购、储备、保管、轮换、销售中央、省、市各级储备粮、储备油,保障各级储备粮数量真实、质量合格、管理科学规范,确保政策性粮油、商品粮油产品的质量安全。 (二)机构设置情况 我部门共设置30个内设机构,包括:办公室、综合科、发展战略和规划科、固定资产投资科、体改政策法规科、区域协调发展科、区域开发科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格和收费科、价格监测和成本监审科、电力运行调度科、煤炭石油天然气科、粮食物资能源储备科、粮食安全发展科、粮食执法督查科、绿色经济发展科、绿色人文宣教科、重点项目及评估督导科、营商环境科、国防动员一科、国防动员二科、机关党委办公室、碳汇经济研究中心、公共信用信息中心、普洱市人民政府投资项目评审中心。 所属单位4个,分别是: 1.普洱市发展和改革委员会(本级) 2.碳汇经济研究中心(财务不独立核算) 3.公共信用信息中心(财务不独立核算) 4.普洱市人民政府投资项目评审中心(财务不独立核算) (三)重点工作概述 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,认真贯彻落实习近平总书记重要回信精神,深入贯彻中央经济工作会议及省委、市委经济工作会议精神,聚焦省委“3815”战略目标,按照市政府工作报告具体任务安排,扎实做好各项工作。 (一)聚焦加快项目建设扩大有效投资持续发力。更好发挥发改系统牵头抓总职能职责,坚持带头学政策、带头谋项目、带头强保障、带头督进度,不断提高投资效益,力争2025年投资实现扭负。 一是提速重点项目建设。强化要素保障,积极争取预算内、国债、专债资金支持,落实有效投资重要项目协调机制,着力破除项目建设中堵点难点问题,确保勐醒至江城、碧溪到双龙高速公路建成通车,推进孟连至勐海等高速公路和国道219线建设,争取双江至澜沧高速公路启动建设。启动临普铁路勘察设计招标,加快普蒙铁路前期工作。持续推进迁建思茅机场、新建景东机场前期工作。加快勐真水库、十八道河水库等水利项目建设,争取开工黄草坝大型水库,加快推进景镇灌区、景谷灌区等项目前期工作。 二是巩固产业投资增长势头。着力抓好产业投资特别是工业投资,聚焦季度开工重点产业项目,充分调集要素跟进服务、精准保障,加快推动新能源新材料、林板家具、茶咖加工等重点产业项目建设。 三是有效扩大民间投资。强化政银企沟通对接,对民间资本参与的重大项目给予要素保障和融资政策倾斜。用好国家、省级平台定期向民间资本推介重大项目、产业项目、特许经营项目,规范实施PPP新机制,争取民间投资持续增长。 四是持续加强项目谋划储备。坚持市级统筹推动项目谋划,常态化开展政策解读和项目谋划培训,围绕2025年和“十五五”发展需要,聚焦政策导向和资金投向,谋划储备一批大项目、好项目,争取更多项目纳入国家和省级项目储备库。 五是强化服务强保障。坚持要素跟着项目走、集中资源办大事,高效开展评审(评估)和咨询论证等工作。加强要素保障统筹协调,定期收集、交办、跟进土地、林地报批和融资需求等问题,提升项目落地的服务质量和速度。抓住“两重”“两新”政策等机遇,组织做好预算内、国债、专债等资金申报准备,加强向上请示汇报,全力争取资金支持。加强“政银企”对接,有效解决项目融资需求。 (二)聚焦规划计划和经济运行研判调节持续发力。坚持在统筹协调上下功夫,编好经济社会发展行动纲领,树好发展“风向标”,加强经济运行监测分析,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 一是精心做好“十五五”规划编制。紧扣全市经济社会发展的前瞻性、关键性、根本性问题,围绕“十五五”时期经济社会发展的重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目,组织开展“十五五”规划编制,提出“牵一发而动全身”的关键性任务和重大举措。做到早对接、勤汇报,督促有关单位抢抓上级规划前期研究窗口期,加强与对口国家部委和省厅请示汇报,密切关注上级规划编制进展,全力争取更多“三个重大”纳入国家、省级规划盘子。 二是更好发挥政策驱动牵引作用。全面贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神,找准工作重点、目标任务,从严从速推动工作落实,并转化为推动发展的任务书、施工图。做好政策实施和预期引导协同推进,加强稳增长政策措施谋划、供给,加大力度做好政策宣传解读,及时疏通政策落实的堵点卡点,进一步提振市场主体发展预期和信心。增强宏观政策取向一致性,确保各类政策措施同向发力、增强合力,提高政策整体效能。 三是强化监测调节。发挥经济运行监测调节牵头作用,紧扣市委、市政府确定的年度发展目标,密切跟踪重点指标运行情况,动态评估经济走势情况,及时发现并解决苗头性问题。加大经济运行监测调度频次和力度,加强政企、部门常态化对接会商,分县(区)、分行业找到经济运行中存在的问题症结,及时向市委、市政府提出合理有效的对策建议。 (三)聚焦推进产业提质增效持续发力。以“绿色能源+绿色矿业+绿色制造”为抓手,大力发展风光热储清洁能源、矿产和新材料、生物医药、林板家居和林浆纸、绿色食品等重点产业。全力推动光伏项目建设,争取全年开工20个光伏项目,并网100万千瓦以上,新能源发电15亿度;继续争取更多光伏开发指标。启动500千伏澜沧(糯福)输变电工程前期工作,争取年内开工建设。提速思茅、景东、江城3个抽水蓄能发电站前期工作,力争纳入省级开发规划。稳妥推进煤炭开发,争取竜浪、胜利煤矿取得安全生产许可证,转为正常生产煤矿。加快推进云景林纸76万吨化学浆、民乐铜矿采选冶一体化、山海贵金属项目前期工作,争取开工昌意钠电储能、金通绿色林板家居产业园等项目,加快推进孟连精品咖啡一二三产融合乡村振兴示范、宾弄赛嗨孟连农文旅示范园、1735文旅商业街等重点产业项目建设,争取珈钠新能源新材料、天锂储能、大唐汉方儿童药产业链等项目尽快投产。 (四)聚焦深化重点领域改革持续发力。持续推进优化营商环境“暖心行动”,扩展政企沟通渠道,继续承接好省级“10件惠企实事”、做好市级“5件惠企实事”,开展好“市长局长坐诊接访接诉”。抓好全国统一大市场建设,全面落实市场准入负面清单制度,持续清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各类规定和做法。加快推进产业园区基础设施项目建设,加强与上海金山区、黄浦区共建园区合作。强化对外开放顶层设计和统筹协调,编制好对外开放专项规划。聚焦新能源、新材料、生物医药、康养旅游、林板家居等重点产业,承接好东部产业转移。加快构建“1+3+N”现代物流体系,积极推进中老铁路沿线冷链物流园区等项目建设,推动火车站至木乃河公路、思茅区冷链物流基地建设项目前期工作,争取开工建设普洱现代物流产业园。做好新一轮省级骨干冷链物流基地申报工作。 (五)聚焦绿色经济试验示范区建设持续发力。协同推进降碳减污扩绿增长,积极推动经济社会发展全面绿色转型。健全完善生态产品经营开发、保护补偿、价值实现等机制,抓好全国“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建,加快推进以茶叶、咖啡为重点的生态产品价值实现机制省级试点。完成本轮建设国家绿色经济试验示范区发展评估,启动编制新一轮发展规划。做好20万亩新造林碳汇项目开发和部分碳减排量交易。持续推进碳达峰碳中和“1+N”政策体系,积极申报国家级碳达峰试点城市。推动碳票项目开发,组建碳票专家委员会。深入推进能效诊断和节能监察,加快制定重点用能单位节能监察计划,推动重点用能单位能效诊断逐步落实落地。组织梳理储备拟申报“两新”项目,尽快完成项目提级论证工作。做好能耗指标监测,确保完成省级下达的“十四五”单位GDP能耗下降率目标任务。 (六)聚焦办好民生实事兜牢民生底线持续发力。兜牢民生保障。实施好西部大开发、兴边富民工程,推进守边固边抵边新村建设。持续推进易地搬迁后续扶持,围绕储备的41个以工代赈项目,做好项目争取和组织施工。积极推进普洱二中运动场提升改造、市妇幼保健院、市精神卫生福利设施等项目建设。统筹做好重点民生商品价格监测、猪肉储备、煤电油气保供等工作。落实好各项减税降费政策,稳妥推进农业水价、机动车停放收费、教育收费等改革。守牢安全底线。积极推动国有粮食企业改革,推进储备粮管理制度化、规范化。加快实施绿色仓储提升改造项目,力争普洱粮食产业园项目开工建设。发挥好经济安全工作协调机制,加强对经济领域趋势性、苗头性问题会商研判,着力防范化解经济安全风险隐患。严格做好发电站、煤矿、项目施工现场等领域安全生产监管。做好国防动员。推进市、县人民防空工程建设专项规划编制,完成国防动员潜力调查,建成澜沧县人防基本指挥所。 (七)聚焦提升政治素养工作效率持续发力。坚持把党的政治建设摆在首位,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,不折不扣落实党中央决策部署和省委、市委工作要求。压实党建主体责任,认真落实“第一议题”制度,组织开展好主题党日活动,严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度,从严从实加强党员教育管理,引导党员立足岗位做贡献,充分发挥党员的先锋模范作用。不松劲不停顿不懈怠推动整改深入彻底,确保高质量按时完成巡视整改各项任务。树立争先进位意识,对发改业务涉及的每项工作、每个环节都做到高标准严要求,主动创新、履职担当,力争每项工作都有成效、有亮点。巩固意识形态阵地,规范微信公众号管理,加强正面舆论引导。驰而不息推进作风建设,持续完善监督体系,加强干部教育培训,以过硬的纪律作风为发展改革事业保驾护航。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制98人,其中:行政编制72人,工勤人员编制0人,事业编制26人。在职实有78人,其中: 财政全额保障78人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员134人,其中:离休1人,退休133人。 车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆。 三、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 2025年部门财务总收入2232.63万元,其中:一般公共预算2232.63万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。 与上年对比减少138.19万元,减少5.83%。主要原因分析:1.2025年度在职人员较2024年度相对减少,导致2025年一般公共服务支出、社会和保障就业支出、卫生健康支出和住房保障支出减少;2.2025年预算未列支煤矿煤炭行业监管经费;3.2025年度粮油物资储备支出为15万元,较2024年度20万元减少5万元。 (二)财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入 2232.63万元,其中:本年收入2232.63万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2232.63万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。 与上年对比减少138.19万元,减少5.83%。主要原因分析:1.2025年度在职人员较2024年度相对减少,导致2025年一般公共服务支出、社会和保障就业支出、卫生健康支出和住房保障支出减少;2.2025年预算未列支煤矿煤炭行业监管经费;3.2025年度粮油物资储备支出为15万元,较2024年度20万元减少5万元。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出2232.63万元。财政拨款安排支出2232.63万元,其中:基本支出2217.63万元,与上年对比增加147.81万元,增长7.14%,主要原因分析:因财政通知2025年项目申报时将发改业务工作经费调整至人员类、运转类公用经费项目,导致基本支出增加;项目支出15万元,与上年对比减少286万,主要原因分析:1.因财政通知2025年项目申报时将发改业务工作经费调整至人员类、运转类公用经费项目,而2024年则归属特定目标类,导致项目支出减少;2.2024年预算申报时列支煤矿煤炭行业监管经费20万元,而2025年预算未列支该经费,导致项目支出减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于: 1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2025年预算数为1103.58万元,比2024年预算数减少103.78万元,下降8.60%。主要用于:工资福利支出及机构运行日常费用支出。 2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)2025年预算数为 289.70万元,比2024年预算数增加23.70万元,增长8.91%。主要用于:保障日常发展改革业务工作支出。 3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2025年预算数为0.65万元,比2024年预算数增加0.65万元,增长100%。主要用于:机关党建工作支出。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数为327.98万元,比2024年预算数减少37.68万元,下降10.30%。主要用于:发放离休人员工资及退休人员统筹外工资。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算数为123.84万元,比2024年预算数增加28.08万元,增加29.32%。上年主要用于:发放事业单位退休人员统筹外工资。 6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为131.48万元,比2024年预算数减少12.95万元,下降8.97%。主要用于:缴纳职工养老保险支出; 7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2025年预算数为4.62万元,比2024年预算数增加0.05万元,增长1.09%。主要用于:遗属生活补助; 8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为0.71万元,比2024年预算数增加0.16万元,增长29.09%。主要用于:缴纳事业人员失业保险; 9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为71.31万元,比2024年预算数减少4.16万元,下降5.51%。主要用于:缴纳行政人员医疗保险费支出; 10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为7.12万元,比2024年预算数增加1.75万元,增长32.59%。主要用于:缴纳事业人员医疗保险; 11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为45.44万元,比2024年预算数减少1.01万元,下降2.17%。主要用于:缴纳公务员医疗补助支出; 12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为11.08万元,比2024年预算数减少3.35万元,下降23.22%。主要用于:缴纳工伤保险等其他行政事业单位保险支出; 13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为100.13万元,比2024年预算数减少9.63万元,下降8.77%。主要用于:缴纳职工住房公积金; 14. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款) 一般行政管理事务(项)2025年预算数为15.00万元,比2024年减少5.00万元,下降25.00%。主要用于:保障粮食安全方面的支出。 五、对下专项转移支付情况 (一)与中央配套事项 普洱市发展和改革委员会(本级)2025年无与中央配套事项。 (二)按既定政策标准测算补助事项 普洱市发展和改革委员会(本级)2025年无按既定政策标准测算补助事项。 (三)经济社会事业发展事项 普洱市发展和改革委员会(本级)2025年无经济社会事业发展事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 普洱市发展和改革委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.68万元,较上年减少0.02万元,下降0.12%,具体变动情况如下: (一)因公出国(境)费 普洱市发展和改革委员会2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 (二)公务接待费 普洱市发展和改革委员会2025年公务接待费预算为4.26万元,较上年减少0.02万元,下降0.47%,国内公务接待批次为90次,共计接待475人次。 下降原因:根据坚持政府过紧日子的总体要求,大力压减一般支出,调整优化支出结构,导致公务接待费支出下降。 (三)公务用车购置及运行维护费 普洱市发展和改革委员会2025年公务用车购置及运行维护费为12.42万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费12.42万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 2025年实行绩效目标管理的项目共4个,涉及一般公共预算当年拨款4305.35万元。 1.粮食行政首长责任制工作经费、粮食质量安全监管工作项目经费15万元 。绩效目标是:积极协调成员单位抓好粮食安全工作,确保全市粮食安全稳定;积极抓好对县区的粮食安全考核工作,进一步压实粮食安全主体责任;在做好政策性粮食质量检测的同时,加大对社会粮油质量的监督检查,杜绝不符合质量标准的粮食流入市场;全面贯彻习近平总书记关于节约粮食的重要指示精神,加大宣传力度,在全社会营造爱粮节粮的良好风尚。 2.发改业务工作项目经费289.7万元。绩效目标是:充分保障人员办公经费、差旅费、公车运行维护费等日常运转工作经费,确保各项业务正常开展,根据职能职责做好各项重点工作,支持重大产业项目建设,保持经济稳中有进,全力推动经济社会实现高质量发展。 3.机关党建工作项目经费0.65万元。绩效目标是:积极开展机关党建工作,订阅或购买党员学习培训所需的报刊杂志及政治理论学习资料,确保基层党组织活动正常开展,完善机关党建工作经费保障制度,推动机关党建工作守正创新发展。 4.项目前期工作经费4000万元。绩效目标是:正常有序开展2025年度项目前期工作,推进项目加快实施,有效发挥投资拉动作用。 九、其他公开信息 (一)专业名词解释 一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。 政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。 各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。 基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。 项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 “三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 普洱市发展和改革委员会2025年机关运行经费安排166.74万元,与上年对比减少5.94万元,下降3.44%,主要原因分析在职人员比上年减少2人,机关运行经费小幅下降。 (三)国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日,普洱市发展和改革委员会资产总额112.91万元,其中,流动资产6.25万元,固定资产102.46万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产4.21万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少38.87万元,其中固定资产减少11.70万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入5.55万元,其中出租资产245.92平方米,资产出租收入5.55万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。 监督索引号53080001230300100111 |
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附件【普洱市发展和改革委员会(本级)预算公开表20250313054257143.xls】 |
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